你好。那就要看你退回对方多少,你们经销商方协商的金额是多少,要是你们承担这个手续费,你就是正常计入财务费用,要是对方承担,你就把手续费扣下来支付给对方就行了。
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师您好,公司是以刷卡机来收款的,想咨询一下刷卡小票作为记账的原始凭证可以吗?(因为银行没有单笔刷卡的回单,只有日回单就是一天刷的所有款的回单(因为日回单上面有一整天刷卡收入的扣除手续费总额,所以这个回单我用来做每月刷卡手续费记账的原始凭证了),所以平时别人来交钱刷卡没有单独的银行回单的
老师,问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元,当时应该是记:借银行存款 财务费用-手续费 5411.16,贷其他应付款,但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借:银行存款 贷其他应付款,没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整,之前的都已经结转了我现在需要怎么调整,在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷:其他应付款 5411.16这笔分录对?我应该怎么调整
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
老师,公司购进的预付卡销售和充值的普票,这个怎么做写?
进入个税软件,把年终奖和当月工资加一起在工资薪金里面申报可以吗?还是要单独申报全面一次性奖金呢?
请问年终奖可以计入当月工资申报个税吗?
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录,分为4步:转销、收入、清理费用、结转损益。
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录。
你好,白天有工作有社保有个税,晚上还有个工作,不交社保发现金,白天那公司能查到我有晚上这个工作吗
老师,我们公司购买了一套停车道闸系统 金额1.3万,这个入什么科目合适?(我们是制造型企业)
老师我们公司25年一月份成立,前两个月没有什么业务都是增值税零申报,个税零申报,三月份这几天有设备采购合同陆续订立,请问这个月份需要申报印花税么
请问一下一年营业额大概20万左右,偏向于咨询类或者是交流活动业务,有些成本没办法开票,如果想办个体工商户,选择哪种征税方式呢?
有限合伙企业票据很少,可以按季度做账吗?
对方承担,那退款的会计分录怎么做?
借:主营业务收入19801.98 应交税费-应交增值税198.02 贷:银行存款19924 ?
这样做账是不平的
借主营业务收入,应交税费。贷银行存款。其他应付款手续费。 借其他应付款手续费贷银行存款。
好的,谢谢老师
客气的,祝您工作愉快。