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老师,国外开具非贸发票过来且对方承担WHT,我入账时借:费用 贷:应付账款-预提费用 贷:应付账款-对方,这笔预扣税踩的科目对吗?如果不对,应该踩哪个科目?

2025-04-27 19:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 19:58

您好,这个的话是对的,贷方就是应付,没有税金

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快账用户1902 追问 2025-04-27 19:58

老师,预扣税是不是踩其他流动资产比较合适?

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齐红老师 解答 2025-04-27 20:00

那肯定了,其他流动资产不太好

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快账用户1902 追问 2025-04-27 20:01

我有个疑问,因为这个税是对方承担的,所以我们不记在应交税费,对吧?

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齐红老师 解答 2025-04-27 20:01

对的,不是自己承担的啊这个

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快账用户1902 追问 2025-04-27 20:03

好的,谢谢老师

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快账用户1902 追问 2025-04-27 20:04

老师,如果实际缴纳和预提的税费存在汇率差,那这个汇兑应该记到财务费用对吧?

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齐红老师 解答 2025-04-27 20:04

不客气的,祝您开心

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2024-07-10
你好 是的这个分录可以
2020-08-21
同学,你好,分录是对的呢
2021-06-29
你和这个企业一直用着应收账款的话用应收账款可以的没有问题呀 第二个可以啊,不需要做第三个
2023-08-15
不完全正确。应该是先收到钱,再开发票,分录为: 1.收到租金时: 借:银行存款 贷:其他应付款-个人名/对方单位名 1.开发票时: 借:管理费用-租赁费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款-个人名/对方单位名。 其中,其他应付款是指应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付经营租入固定资产租金、应付租入包装物租金、存入保证金等。其他应付款核算的范围包括:存入保证金、应付暂收所属单位、个人的款项、经营租入固定资产和包装物的租金、其他应付暂收款项
2023-10-10
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