借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款
我们是核定征收,实际上没有那么多盈利,因为没发票抵扣成本很多没做账,现在要分红给法人 ,还要缴纳 这个要怎么办?老师 没发票其实可以做账对吗 但现在也没做账
现在收到19年度的发票还可以入账吗,怎么做分录
老师,去年的材料发票没有入账,进账发票也没有抵扣,现在想要抵扣进账,那么19年的发票2020年分录该怎么做呢?
老师,你好,我们有个项目点地方离得有点远,现在还有些2020年12月的费用发票还没入账,可以放入2021年1月入账做成本吗?
现在做的是22年的账,但是有一张成本发票是2020年开具的,但是这张发票2020抵扣了进项税额,没有入2020的账作为成本,我现在做23年的帐可以把这张发票做进成本吗
请问生产成本-直接材料还能增加二级科目吗?增加直接和间接材料,有必要增加吗?车间装产品的箱子是记到生产成本-直接材料吗?但是这部分应该是属于间接的是吗?
甲方打款,员工办卡能充当农民工发工资吗
老师,我们是小规模纳税人,工会经费现在不能0申报了吗?
老师您好,1月出口的货物有征税的项目,但是忘记申报转内销的税额了。在3月份申报上的话,会被罚款吗?
老师,如果会计做账的时候做了其他业务的未开票收入2000元,增值税纳税申报表的第一栏是不是要手动修改数据??
申报是进项是有多少勾选多少吗?只要不超过销项吗?
某个体户,个税核定应税所得率12%,定期定额征收,每月核定42000元。各季度实际收入如下(不考虑其他优惠),请按季度计算当期实际缴纳的税额。期间收入(单位:元)1季度1500002季度1800003季度2100004季度240000 老师,请就上述按季度计算税额
老板投资别的项目用个人名义投资好还是用公司名义投资好?
老师您好,我们公司收到代账公司装订成册的打印的凭证后,发现很多凭证摘要都写的特别简略,我们能直接在凭证上的摘要后面手写补充上详细一点的信息吗?这样的凭证能做数吗?
请问年末一般纳税人 应交税费科目有进项税额借方35万。 销项税额贷方28万。 未交增值税贷方7500。请问老师我年末怎么做分录可以冲平这几个科目呢,可以帮我写出分录吗