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老师,我们销售一台机械设备,去年收到了20%的预付款,账务处理是借方:银行存款 20 贷方:预收账款20;请问今年我们需要给对方开开具这部分的发票,请问开票内容些什么?还有账务处理怎么处理?

2023-08-25 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-25 09:53

你好!这个你正常开机器的发票就行

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快账用户7572 追问 2023-08-25 09:54

开票内容需要体现出预收款的意思么?账务处理呢?

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齐红老师 解答 2023-08-25 09:55

你好!你货物送过去了吗?

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快账用户7572 追问 2023-08-25 09:55

已经完工了 没有具体的界限这块

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快账用户7572 追问 2023-08-25 09:56

这个和货物送过去是否还有关系么?

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齐红老师 解答 2023-08-25 09:57

你好!是的,你如果已经交付了。就不管你什么时候开,按税法就要确认收入和缴税

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快账用户7572 追问 2023-08-25 09:58

那如果没有交付呢?开具了发票,不确认收入么?

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齐红老师 解答 2023-08-25 10:00

你好!如果没有交付,你开了多少,先算多少

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快账用户7572 追问 2023-08-25 10:01

那已经交付的话,不也是开了多少算多少么老师?

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齐红老师 解答 2023-08-25 10:01

你好!不是。至少严格按规定的话,不是。

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快账用户7572 追问 2023-08-25 10:02

那已经交付的话,不管有有没有开发票,或者开了部分发票都要按照全额来计税是么老师,申报的时候走未开票收入是吧

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齐红老师 解答 2023-08-25 10:02

你好!是的。正规的操作就是这样

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快账用户7572 追问 2023-08-25 10:03

那我们按照合同来说就是未交付,开具部分发票,那这部分账务处理就是 借方:预收账款 贷方:主营业务收入 应交税费

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齐红老师 解答 2023-08-25 10:03

你好!是的,分录就是这样

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快账用户7572 追问 2023-08-25 10:04

只是 做这部分收到20%的分录和发票是吧 那开票内容直接开具机械设备,不需要体现出来预收款是吧

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齐红老师 解答 2023-08-25 10:05

你好!不用体现预收了

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相关问题讨论
你好!这个你正常开机器的发票就行
2023-08-25
借:预付账款 贷:银行存款
2024-04-24
你好,把没有入账的发票现在补上分录。
2022-01-26
这种情况下,账务处理可以如下进行: 一、账务调整 将多计的管理费用和进项税额进行调整: 借:其他应付款 3600(9600-6000) 贷:管理费用 3500 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)100 这样就把多计的费用和进项税额调整了回来。 二、备查资料 需要留存以下资料备查: 与咨询服务相关的合同,明确合同金额为 6000 元。 与对方沟通无法红冲发票的记录,如邮件、聊天记录等。 支付 6000 元款项的银行回单。 调整账务的记账凭证及说明
2024-10-17
你好,是的,报税的时候未开发票填减去这笔
2020-10-21
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