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老师,我们之前支付给园区房租,我的账务处理是 借方:其他应收款——房租补贴 贷方:银行存款 他们现在要给我们返还 :现在他们让我们开具的发票是不征税发票,请问我的账务处理应怎么做

2024-09-29 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-29 11:48

你好,你这个开不了不征税发票。因为这个本身就不属于要开发票的范围

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齐红老师 解答 2024-09-29 11:48

它本身就不属于增值税的范围。

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齐红老师 解答 2024-09-29 11:48

严格说起来是他们开发票给你们,然后现在他们要开红字发票冲减。

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快账用户8044 追问 2024-09-29 11:49

是的老师,可是人力资源社会保障局让给开具发票,之前开的都是收据,所以我现在需要根据发票开做账么?还是收到款项 的时候直接冲我之前分录

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快账用户8044 追问 2024-09-29 11:50

老师,收钱的是园区,返钱的是人力资源社会保障局,主要是

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齐红老师 解答 2024-09-29 11:55

你好,你如果是政府部门让你开的话,你就开吧,因为这个到税务局也还是能解释的。

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快账用户8044 追问 2024-09-29 11:56

我主要不知道账务如何处理 我们之前支付给园区房租,我的账务处理是 借方:其他应收款——房租补贴 贷方:银行存款 现在人力资源社会保障局要给我们返还,我开具不征税发票的账务处理是什么?

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齐红老师 解答 2024-09-29 11:58

你好,这个你可以借银行存款贷,其他应收款,其实严格说起来是属于其他收益才对。你之前做的这个凭证不太合适。

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快账用户8044 追问 2024-09-29 11:58

我开具不征税发票, 可以做:借方其他应收款——人力资源 贷方:其他应收——园区房租补助 需要入收入么?

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齐红老师 解答 2024-09-29 11:59

你好,你开了发票的话应该要确认收入,不然你的系统上的和你账上对不上。

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快账用户8044 追问 2024-09-29 12:00

那怎么做老师,因为之前我并没有入费用扣减所得税,所以现在还需要入收入么?缴纳所得税么?

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齐红老师 解答 2024-09-29 12:01

你好,这个补贴要不要交所得税是税务局决定的,你要问一下他们,跟他们确定。

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快账用户8044 追问 2024-09-29 12:01

具体怎么做现在,您直接写就行?

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齐红老师 解答 2024-09-29 12:01

大概率是需要交的。

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快账用户8044 追问 2024-09-29 12:02

怎么做您直接写一下吧我参考一下

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齐红老师 解答 2024-09-29 12:02

你好,借银行存款,贷其他收益-政府补贴

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齐红老师 解答 2024-09-29 12:02

这样做就可以了,至于你之前交给园区的,计入管理费用租金。

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你好,你这个开不了不征税发票。因为这个本身就不属于要开发票的范围
2024-09-29
你好,借管理费用等-房租贷其他应付款
2024-11-03
您好,借:管理费用-房租 708000 贷:其他应收款 354000 贷:应付账款
2024-01-04
是的,就那样处理就是了
2022-08-30
借银行存款,贷其他应付款-代收代付暖气 应交税费
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