你好,你的利润是多少的?
按照销售合同规定,甲公司承诺对销售的A产品提供3年免费售后服务。甲公司2017年销售的A产品预计在售后服务期间将发生的费用为400万元,已计入当期损益。税法规定,与产品售后服务相关的支出在实际发生时允许税前扣除。甲公司2017年没有发生售后服务支出。要 求:计算上述事项产生的暂时性差异金额和差异的性质。
(5)田公司2020年因销售产品向客户承诺提供2年的保修服务。并将符合预计负债确认条件的600000元保修费用确认为当年的销售费用,当年尚未发生保修支出。根据资料,该项预计负债在甲公司2021年向客户承诺提供2年的保修服务按照计划完成。(年初递延所得税资产余额15万元。)(6)2020年会计利润4200000元。所得税率25%。要求:1.调整永久性差异,计算当年应交所得税。2.根据上述资料,确定2020年年末各相关资产、负债的计税基础,编制年末暂时性差异计算表。年末暂时性差异计算表项目计税基础账面价值暂时性差异可抵扣应纳税交易性金融资产存货
2021年甲公司发生了2000万元的广告费支出,已经作为销售费用计入当期损益,甲公司2021年实现销售收入10000万元。计算甲公司广告费的账面价值,计税基础和暂时性差异。
计算题2021年甲公司发生了2000万元的广告费支出,已经作为销售费用计入当期损益,甲公司2021年实现销售收入10000万元。计算甲公司广告费的账面价值、计税基础和暂时性差异。
计算题2021年甲公司发生了2000万元的广告费支出,已经作为销售费用计入当期损益,甲公司2021年实现销售收入10000万元。计算甲公司广告费的账面价值、计税基础和暂时性差异。
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