您好,赠送的物品吗还是啥这个
请问,采购商品时,对方附带赠送得购物袋,物料等,对方有开在发票上,我们怎么入账?我们销售商品时,无偿提供给终端,又要怎么做账?
內账,赠品入库借库存商品 贷营业外收入。赠送时可以借营业费用,贷库存商品吗,如果这些赠品上游厂家给报销怎么做
老师,客户赠送我的库存商品怎么做账?这部分商品入了库存,又开票销售了。
各位伙伴,想问下开赠送发票怎么开,比如说客户买了10件A商品,赠送1件B商品,这个B商品怎么开发票,普通发票好象不给0金额开?
我们是装修企业,开业买的礼品入了库存商品,礼品赠送出去一部分,赠送出去的怎么做账呀?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
是赠送货品
发票怎么开,开的时候说单价不能为0
那这样的话,可以就是把总金额,分摊一下,含着赠送的