您好,等于说,现在要减少是吧
因为现在实际做的工资,跟个税系统不符,现在税务局系统提出了,在企业所得税汇算清缴上报的不符,这怎么去更正呢
老师,我2022年的工资更正了3万,我在今年更正一下分录,以前年度损益调整。还是说我去年报的季报企业所得税,还有今年的汇算清缴都要去更正,我汇算还没做
老师,个税汇算时我更正了上年的工资,但是2022年的账已经打印出来,年报也已经做了,我应该怎样做账务处理,年报需要更正吗,如何更正,我用的是小企业会计准则
2022年的企业所得税汇算清缴已完成,现在个税系统更正了减少了5万左右的员工工资,这样要更正2022的企业所得税,如何更正,做凭证怎么做呢?
税管员让我们补了2021年的税1500元,更正了2021年企业所得税的汇算清缴表,和财务报表的利润表。就是减少了成本。那现在我要更正2021年的账呢,还是现在做更正呢?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
是的,这种情况是把2022年的汇算数据改了,怎么做凭证?还有财务报表的数据是否需要每个季度做更改呢?
不需要,你需要在2023你年做一笔以前年度损益调整就可以了,财务报表不需要每个季度更改