您好,等于说,这个后期,又开票了是把
老师,要求在帐上体现每个月预付的税款,实际扣除后,剩下的累积下个月计算出的税款问对方公司先支付过来。这个怎么体现?举例:对方公司欠我们货款还没付,先支付了10万给我们缴纳税款,实际我们交了6万,下个月还需要交20万,问对方打款14万,这些和对方欠我们的货款如何在账上分开体现。请老师告知具体会计处理
10月份我公司和客户公司有份水泵设备的购销合同,我是供货方,总价20万。付款条款为预付款30%,货到一个月付清。 现30%的预付款我已经开了13个点的专票,并且6万块公对公到账了,剩下的70%款子客户说不开发票了,要现金付,不走公账!怎么现金付是可行的?客户直接个人转账给我个人可以吗?原合同要做更改吗?
供应商这个月送货款是100万,按合同约定我们按0.75的比例付款,剩下的等全部送货完成后结算,那这个具体要怎么做账务处理,对方发票也是按75万开过来的。建筑行业处理过的回答一下,乱七八糟的这种人别过来
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
老师你好,想问下我们公司要进一批月饼做销售,合同总价款6万,先支付30%货款,等下个月货款全收齐后付尾款,对方发票已经开过来了,那我要怎么账务处理?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
票已经开给我们了,6万
借 原材料 6 贷 银行的存款 6*30%=1.8 应付账款 差额
你好,账务处理是不是 先做付款凭证 借:预付账款30% 贷:银行存款30% 月底做转账凭证(暂估) 下个月做付款凭证
嗯对是这个意思的哈
老师,那你的会计分录跟我不一样。 那我是做预付账款,还是一次性的做原材料?
可以先做预付,后期再结转
那老师,这个预付账款,下个月怎么冲平,晚会计分录不会写
预付账款,用材料冲销