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老师你好,想问下我们公司要进一批月饼做销售,合同总价款6万,先支付30%货款,等下个月货款全收齐后付尾款,对方发票已经开过来了,那我要怎么账务处理?

2023-08-19 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-19 21:19

您好,等于说,这个后期,又开票了是把

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快账用户5775 追问 2023-08-19 21:19

票已经开给我们了,6万

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齐红老师 解答 2023-08-19 21:26

借 原材料 6  贷 银行的存款 6*30%=1.8  应付账款  差额

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快账用户5775 追问 2023-08-19 21:32

你好,账务处理是不是 先做付款凭证 借:预付账款30% 贷:银行存款30% 月底做转账凭证(暂估) 下个月做付款凭证

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齐红老师 解答 2023-08-19 21:34

嗯对是这个意思的哈

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快账用户5775 追问 2023-08-19 21:36

老师,那你的会计分录跟我不一样。 那我是做预付账款,还是一次性的做原材料?

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齐红老师 解答 2023-08-19 21:48

可以先做预付,后期再结转

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快账用户5775 追问 2023-08-19 21:57

那老师,这个预付账款,下个月怎么冲平,晚会计分录不会写

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齐红老师 解答 2023-08-19 21:58

预付账款,用材料冲销

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您好,等于说,这个后期,又开票了是把
2023-08-19
您好, 预付给您的资金是否仍属于货款性质?如果属于,应该作为货款入账。
2020-09-12
同学您好,预付的税款在预交税款里面体现的,您这不应该只收税款,您需要当货款来收的
2020-09-12
你好,红肿是什么原因?
2023-12-13
你好,余下70%现付或者是转账你给个人,你再给公司,客户不要发票,你报税还是要报的.付款方式改变,但付款金额没变,合同不变更可以.
2021-01-11
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