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老师你好,请问我去年12月借应收账款,贷:主营收入贷应交税费-应交增值税-销项,我把这里的销项做了进项,现在应该怎么调整啊

2023-08-18 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-18 11:26

借应交税费-应交增值税-进项 贷应交税费-应交增值税-销项

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快账用户8583 追问 2023-08-18 11:27

这是去年12月份的现在直接这么调整就可以了吗?

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齐红老师 解答 2023-08-18 11:30

是的,就是那样做就完事

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快账用户8583 追问 2023-08-18 11:34

老师,其他的不用改的吧,报表啥之类的

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齐红老师 解答 2023-08-18 11:38

是的,其他的不用改的吧,报表啥之类的

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借应交税费-应交增值税-进项 贷应交税费-应交增值税-销项
2023-08-18
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-08-19
同学你好,因为是去年的收入,不能直接通过主营业务收入做,需要通过利润分配—未分配利润进行调整 冲销 借:应收账款—103000 贷:利润分配—未分配利润 —100000 应交税费—应交增值税(销项税额)—3000, 然后补记 借:应收账款 92700 贷:利润分配—未分配利润 90000 应交税费—应交增值税(销项税额)2700 还需要对19年所得税汇算进行更正申报
2020-08-25
您好,不需要调整,应交税费应交增值税二级明细可以有余额
2021-07-05
您好 上个月月末写分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)9000 贷:应交税费-未交增值税 9000 本月交税 借:应交税费-未交增值税 9000 贷:银行存款 9000
2023-11-28
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