你好,你找2022年一月份缴纳的。
老师好,我工作年限才两年多,经验不足,以前在律所工作,现在新找工作还没去呢,正在准备中。大概了解是帮助企业做银行贷款服务的,然后这个企业会给我们佣金,会走对公账户,然后就得开发票,一般都开信息服务或者咨询类发票,应该会是一般纳税人,我去了,好像有400万进账,问我怎么把钱导出来,交个税还是怎么的,我的理解从公司账走到个人都得交个税。他可能想让我给他想办法避税吧,还说给国企开完票,上游开完发票,下游就要导账,不导账的话,这个钱纳税额度太高,说涉及这的领域比较多,这个增值税可能要交的吧,至于企业所得税,还能筹划筹划,想问问老师帮我解释解释,还有我听哪个实操课能了解的更详细一些?
老师,我这有个个体户,想查他都交哪些税,通过自然人登录电子税务局发现查不了,也没有看到需要交什么增值税的,里面有个个税板块,点击就登录到自然人电子税务里面去了,这里有查询之前的信息,看到这个企业只是按季度预缴纳经营所得个税,也没有代扣代缴,是不是就是说这个企业不用按月给这个投资人代扣代缴个税,只用按季度申报经营所得个税就可以了,这个个体只有一个投资人没有其他员工
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师 我想问下 查询 所属期2021.10.1-12.31企业所得税报表需缴纳12857元的企业所得税。但是在银行日记账里面没查到支付了这笔税款,税务系统里面也没有任何欠税信息。 这个12857到底是怎么消耗掉的呢? 我可以去哪查呢 ? 我在税务系统缴款信息里面和欠款信息都没查到
老师你好,建筑2023年下发了一个风险,涉及2022年和2023年成本收入差异过大,当时你们更正了2022年的企业所得税年报,补交了几千元税款,但由于2023年所开的发票当时甲方未付款,也未进行企业所得税汇算,所以当时未做处理,现在上面要求进行处理,所以你们要提供2023年的全部成本资料,如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报,如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下,这是专管员给我发的问题,我该如何应对呢?税务系统里面只有开具发票金额,没有成本发票金额,主要成本是人工费,已在个税系统里面申报,开具收入发票298万了,么有成本发票,人工费是200万,现在和我申报的差成本金额差73万,我用手撕发票代替可以吗?让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。
或者是在电子税务局完税证明里面,你看下交了没有。
你们是加工制造行业的嘛,有他有一段时间有延期。
在2022年五月份之前也可能。
老师 我在银行流水和缴款信息都没有看到交的这笔企税 也没有欠税信息。现在就是有这笔余额存在 要怎么处理呢
我查了22年和23年的流水 都没有缴纳的这笔 。对 制造业 。 也没有任何欠税信息了。有没有一种可能是21年有预缴税款 ,预缴的我在流水也没看到,都基本都对上的,就缺这一笔
那你看下是应交税费,有贷方余额吗?
如果是的话,借应交税费,借利润分配未分配利润。
是的 老师 我查了完税证明 也没有2021.10.1-12.30所属期的缴纳税款。是的应交税费--企业所得税有贷余额。我直接把余额冲未分配利润吗
可以的,可以这么做的。