你好,学员,如果税务局让自查的话,建议最好是更正申报
老师您好,请教个问题,我在做8月个税的代扣缴,然后发现有几个人跟上个月发工资时计算的税额不一样,我看了一下是累计应纳税所得额数据不一样导致的,现在我不知道应该怎么去调差异
老师,之前没做过计提所得税,我二季度才做计提所得税为什么才做应交所得税都有余额 然后我缴纳记账还有余额 我会计借贷和金额都是对的,就是应交所得税余额负1分钱 导致我三季度查看应交所得税这个科目的明细账对不上 本年累计借方比贷方多一分钱不知道怎么回事
老师,税局让自查补税,当时我提供的所得税金额有误,导致税务通知道书上的所得税金额与我算下的有几块钱的差异,这个该怎么处理?
老师,税局让自查补税,当时我提供的所得税金额有误,导致税务通知道书上的所得税金额与我算下的有几块钱的差异,这个该怎么处理?
老师,税局让自查补税,当时我提供的所得税金额有误,导致税务通知道书上的所得税金额与我现在算下的有几块钱的差异,这个该怎么处理?
老师,关于代发工资问题,是不是要通过农民工专户发放?不能直接从总包公账发放到个人卡上?
不太明白是请问经营所得和财产转让所得的区别是什么?这个个人销售的是自己生产并且自己使用过的设备销售给我们,是按照“财产转让所得”计算个税还是按照“经营所得”缴纳个税,并且描述一下原因
个体户开房屋租赁专票,都有些啥税 税率多少
公司购买个人保洁服务,对方作为自然人应该开局劳务费发票,但是对方开的非学历教育服务发票可以报销打款喝喝对方吗?
老师你好,我想问一下,通过京东下单,然后京东会抽取一定比例的服务费,我怎么确认收入呢
老师 您好 无形资产的出售 是计入资产处置损益 是净额 是减去账面价值和税费后的净额计入资产处置损益 是吗固定资产的出售是否也是减去账面减去税费的净额才计入资产处置损益?
A个人给b公司提供店铺管理运营服务,现在b公司要求a个人每个月开2万元的劳务服务费发票给b公司,才给b公司结款,a在注册个体工商户的时候开劳务费发票吗?
老师,我怎么把铝合金窗加上呢
老师,所得税汇算清缴,当年计提的工资和暂估的成本都在次年2月发放和收到发票了,是不是就不用纳税调增了
公司预缴到外地的税款,发票已开了,税款也交了,现在说开错了公司,换一家公司开,这个需要怎么处理?
老师,你没理解了我的意思
意思你给税务局的金额,和申报表不一样吗
我自查上报税局的所得税金额为141.9元,实际算下来是133.7元,税局通知书上也是141.9元,有几块的差额
实际上要补133.7,上报税局是141.9,导致通知书上是141.9
可以跟税务局解释一下,实际是141.9
这个税务通知书可以改吗?
跟税务局解释清楚的话,是可以的 不然你们要按照通知书的实际来更改申报表,补交这个差额的税的
如果按照通知书上的金额来交,账上怎么处理?
账上补提缴纳 借所得税费用 贷应交所得税 借应交所得税 贷银行存款
账上应该是131.7元,实际交了141.9元
账上补提缴纳 借所得税费用141.9-131.7 贷应交所得税141.9-131.7 借应交所得税141.9-131.7 贷银行存款141.9-131.7
可是实际算的所得税为131.7元
现在税务局让你按照141.9,就只能补了
意思把成本少结转点,使得所得税金额为141.9
学员,早上好,一般是让这么调整的,