同学你好 利润表没有余额 只有本月发生额和本年发生额
为什么这个经营收入期初还有余额呢?不是每到月底就把损益类的科目清零了吗?
请问,本月是发放上月的工资,本月的实际利润是=收入—本月实际发放的上月工资,还是本月的工资呢?利润表中工资科目金额应该是本月的工资额呢还是发放的上月工资额?本年1月份发放的工资是上年底2个月的工资,那产生的工资金额要在本年利润表中体现吗?上年11月份正式营业,没有做过利润表。
请问老师,企业所得税一般是按季度预交,那每个月月底需要计提吗?所得税是按照利润表中的利润总额来计算吗
老师,中途接手这个月的账,利润表只要收集发生额数据不需要收集初始余额吧?,这个公司只需要出利润表
利润表不是每个月底余额为零吗,那这个月现在月中不是只要收集发生额吗
比如有个固定资产合同签订是3万,现在对方只开2万发票,后期的票不懂什么时候才会开,固定资产入账是多少呢?固定资产也使用了。
不同法人公司之间转账是只能备注货款吗,就是一个公司没钱了需要从别的公司借过来再还回去这种,但是两个公司也有业务往来,或者公司之间的借款呢,这种是不是比较麻烦。
请问老师,我们是小规模的装饰公司,接了一个工程名称是:年产100套城市轨道交通设备项目中庭内综合管网及电梯五方对讲工程。这个具体开票怎么开呀?
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老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确
举例我进货成本400,但是产品退空箱减去50,这个要怎么分录
2025年春节有几天带薪休假?
公司春节假期放到年初七,年初八复工,但是老板通知不上班,待定,也没说具体上班时间,工资还有得拿吗?
第四问超额股利为什么要减掉330 是因为总的股利不超过剩余股利的数吗