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老师好!我新接的一家公司账,之前会计挂了很多子虚乌有的往来科目,比如说之前挂的预收账款定金,后来客户提货没有冲,又重新挂了其他应收款这样的,那现在都跨年跨月了!能不能在8月红冲重做?

2023-08-15 21:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-15 21:52

晚上好,如果只是您描述的往来有问题,好解决的,直接预收账款和其他应收款做在借贷方就可以了,这样就都平了

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快账用户3276 追问 2023-08-16 11:19

关键是其他应收款和预收不是一回事啊

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齐红老师 解答 2023-08-16 11:26

您好,后来客户提货没有冲,又重新挂了其他应收款这样,这个说的就是一个款的事,只是会计记账记错了

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晚上好,如果只是您描述的往来有问题,好解决的,直接预收账款和其他应收款做在借贷方就可以了,这样就都平了
2023-08-15
您好,是可以八月做的这个的
2023-08-15
你好,需要红冲之前多开发票的收入,是直接做红冲收入分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-04-02
你好。借其他应付款。贷营业收入。应交税费增值税。
2022-04-19
你好,按规定说不能修改以前的帐,原来有账错误,可以现在进行调整。
2024-12-31
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