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老师好!我新接的一家公司账,之前会计挂了很多子虚乌有的往来科目,比如说之前挂的预收账款定金,后来客户提货没有冲,又重新挂了其他应收款这样的,那现在都跨年跨月了!能不能在8月红冲重做?

2023-08-15 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-15 21:30

您好,是可以八月做的这个的

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快账用户8897 追问 2023-08-15 21:31

要调很多笔错账呢!至少几十笔,行吗?

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齐红老师 解答 2023-08-15 21:36

嗯对,这个是不影响的

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快账用户8897 追问 2023-08-15 21:51

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-15 21:59

不客气的祝您开心

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晚上好,如果只是您描述的往来有问题,好解决的,直接预收账款和其他应收款做在借贷方就可以了,这样就都平了
2023-08-15
您好,是可以八月做的这个的
2023-08-15
你好,需要红冲之前多开发票的收入,是直接做红冲收入分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-04-02
你好。借其他应付款。贷营业收入。应交税费增值税。
2022-04-19
科目余额表在应收的借方,你收回来钱 借银行或是现金 贷应收账款
2021-01-22
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