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去年12月份有暂估,汇算清缴的时候交了企业所得税,是不是要冲减暂估?分录怎么做?

2023-08-15 20:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-15 20:25

你好,针对暂估的部分,有取得相应发票吗? 

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快账用户3500 追问 2023-08-15 20:26

没有,没有

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齐红老师 解答 2023-08-15 20:26

你好,那就暂时不需要做冲销暂估分录的。

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快账用户3500 追问 2023-08-15 20:28

那交税的部分收入不需要冲减吗?一定要取的票才能冲减吗?

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齐红老师 解答 2023-08-15 20:29

你好,交税是因为做了应纳税所得额调增处理导致的,这种情况不需要针对暂估做红冲的。 需要取得发票,才需要做暂估的冲销处理,然后根据发票入账 

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你好,针对暂估的部分,有取得相应发票吗? 
2023-08-15
同学您好! 在4月份进行企业汇算清缴前,如果发现暂估成本尚未收到发票,应在确定需要调减该笔成本的当月进行冲暂估的分录。这样做可以确保汇算清缴时财务报表的准确性。因此,冲暂估的分录应在4月份之前的相关月份进行。
2024-03-04
您好,暂估的不需要红冲了,因为汇算清缴已经调整了。
2023-04-06
你好,这个是可以的,可以这样
2024-04-16
你好 实际是虚增的吗
2021-06-08
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