你好! 借销售费用 贷库存商品 应交税费-应交增值税
老师,一般纳税人进项票是不是只要能开增值税专票,都可以抵扣啊?
增值税一般纳税人简易计税,3个点的进项不能抵扣,进项发票怎么做会计分录
老师,一般纳税人开具农产品收购发票,次月申报增值税已经计算抵扣销项税,相关会计分录怎么写
试吃品 会计分录怎么写?增值税一般纳税人 开过来的都是进项专票可抵扣
老师,我没做过一般纳税人的进项税抵扣,都是什么流程?怎么做会计分录?
行政单位支付办公费如何记账
今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
现金日记账年结需要在空白处划斜线,但是划线不小心把数字也划上了,如何改正
小企业会计准则调以前年度多计入成本
民非企业注册资本金在业务活动表里填吗,如果填填哪里
我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
年终奖是39001.5,如何避税
借销售费用202.7 贷库存商品179.6 应交税费销项税23.1 就行了是吗?
同学你好 是的同学 可以的