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老师交水费账务处理借管理费用贷银行存款 收到开来的增值税专用发票怎么做账才平

2023-08-11 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-11 11:22

你好!借应交税费-应交增值税-进项税额 贷管理费用

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快账用户9558 追问 2023-08-11 11:29

这不对吧

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快账用户9558 追问 2023-08-11 11:29

我先交水费在收到发票

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快账用户9558 追问 2023-08-11 11:30

交钱的时候借应付账款或者预付账款贷银行存款 收到发票借管理费用 应交税费贷应付账款或者预付 这样才对吧

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齐红老师 解答 2023-08-11 11:34

你好!先交钱是这样。我以为你已经做过了借管理费用贷银行存款。

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快账用户9558 追问 2023-08-11 11:34

我只是不确定想问一下

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齐红老师 解答 2023-08-11 11:35

你好!你说的是对的了。交钱的时候借应付账款或者预付账款贷银行存款 收到发票借管理费用 应交税费贷应付账款或者预付

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你好!借应交税费-应交增值税-进项税额 贷管理费用
2023-08-11
你好,收到退回的去年税控技术服务费 借:银行存款 贷:以前年度损益调整—管理费用 
2023-03-03
您好,不对,我们是买水卖水,物业公司都是这样的,开给租房发票是要确认收入(其他业务收入)的,收到的发票对应部分是 其他业务成本
2024-05-15
你好,这个你要看他是属于什么时候的,我估计他之前就已经进入过费用了,现在只是拿到发票而已。
2024-07-30
当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款 你支付时为什么直接挂其他应收款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 其他应收款 贷:预付账款
2020-11-06
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