你好!你可以借工程施工-合同成本-材料费 贷库存商品
老师,请问一下,我们公司是做钢结构的,开票也是钢结构,都没有进项购买发票进来,就一直开票出去,我们这个需要结转成本吗?可以暂估结转成本吗?
老师你好!钢结构工程,我单位开出的是建筑服务·工程款发票。成本票是金属制品*钢构件的材料票,其他发票是税务局代开的钢结构工程发票,这是劳务票,服务名称能这么写吗?谢谢!
老师你好,我们是做钢结构加工的能不能开通风工程服务发票
老师你好,我们是做钢结构加工的,开了钢结构发票的结转成本,做到库存商品-钢结构,那请问我有的开了劳务票和工程票,怎么结转成本,
老师我们是做钢结构加工的,有的项目也开了一些9个点工程票出去了,请问这工程票怎么结转啊
老师好,A公司与B公司都是同一位老板的公司,C公司在A公司处进货付款5万元,没有开票,C公司在B公司处进货10万,B公司开票15万,C公司付款5万,,实际C公司差B公司5万元是吧,B公司差5万元发票未开给C公司,,最终C公司看AB两家公司是同一位老板后,私自账务处理,冲销B公司多开5万发票抵消A公司未开发票,请问这样对吗?
可以在2家企业申报个税吗?其中一家投保,另一家没投,那怎么申报个税?
老师,老板以现金投资,工商局不认了吗?属于虚假投资?
老师,我们的全资子公司2025年3月注销了,然后转了90万回公司,(其中有70万是投资款)。母公司记账冲长投70万,投资收益20万。那利润表是直接把这20万放到投资收益就行了吗?还是说也要在终止经营那里也放。另外,现金流量表这90万是制定到什么项目呀?
老师,子公司注销后(2025年3月注销了),子公司的资产负债表没有数了,然后2025年的利润表和现金流量表有数。那3月以及2025年后面的月份的合并报表还要合并这个子公司吗?
这个月做股份内部转让业务,报表的实收资本出现了复数,怎么回事?
老师:24.11月签的建筑合同,印花税没报,现在补报所属期选什么时候?是不是选按次申报,要交滞纳金吗?(整包合同金额有点大)
老师我们有个项目金额60万,10个点利润,按这个算出来成本是54万对吧,,那还有10万的费用这个费用是成本找44万就可以还是咋算啊
老师 从一家家代理记账公司的财务数据移交给自己公司新的财务做账,请问需要代理记账电脑里移交的数据是哪些?在代理记账财务一年了。第二就是这些数据如何导入我们这个快账软件?
建筑业跨区开票分录如何做?月末预缴增值税和附加税,所得税分别如何做分录
别人开给我的,我是借:工程施工-材料费 贷:应付 借:主营成本 贷:工程施工-材料费 现在是我开出去的工程发票和劳务发票怎么结转成本
你好!就是你上面说的。比如劳务费,借主营业务成本 贷应付职工薪酬/工程施工-合同成本-人工费
这个要不要做产品入库的
你好!这个可以不用做产品了
那我前面做借:应收账款 贷:主营收入 那后面结转:工程施工-人工费这个怎么平了
你好,你可以借主营业务成本,贷工程施工人工费。
老师您能不能帮我写一个全套的劳务发票和工程发票的账务处理啊,麻烦了
借:应收 贷:主营收入 借:银行 贷:应收 结转成本借:主营成本 贷:工程施工-人工费 那这里的人工费不是平不了吗?
你好,你还有一个借工程施工-人工, 贷应付账款或者应付职工薪酬
老师,我这些直接都做:库存商品-钢结构里行不行
你好你是打算怎么做会计分录呢?
上面那个太复杂了,库存商品-钢结构贷:生产成本-制造费用贷生产成本原材料,行不行
你好!可以。至少内账可以
我们不做内账,只做外账
你好外账的话,这样子不太规范。虽然最终是一样的结果,但是做法不太规范。
老师应付职工薪酬做到这里来了,那部分工资表里还要不要体现啊
你好,如果是自己公司的员工是计入应付职工薪酬,工资表上是要体现的。
那这样不就计重复了
你好这个没有重复啊。你进入了工程施工就不用再计入费用了。。