你好,那就写会计账务处理错误,然后现在怎样更正的?
老师好!我们公司在成立之前由母公司代付了装修款,我可以把这笔装修款转为实收资本吗?分录要怎么做?
老师,请问之前把借款做成了实收资本,现在怎么改过来,要做更正还是直接写实收资本转借款就好?
老师,公司去年9月成立,实收资本没到位,我会计分录做成了借:其他应收款贷:实收资本现在要调整报表,分录该怎么做
公司注销中 因为之前账户金额不足 老板投钱进来 分录是借:银行存款 贷:其他应付款;现在想把这部分借款归入实收资本 因为公司的注册资本是认缴的 那么分录就是借:其他应付款 贷:实收资本 请问这个摘要要怎么写 还有我的分录对吗
老师:因之前会计把借款做成了实收资本,我现在要把会计分录实收资本修改为借款,税务要我写情况说明,要怎么写
A选项为什么属债务免除?
老师,你好!想问一下,主营业务成本是不是不能在贷方?比如盘盈商品100,就是借:库存商品100 主营业务成本也是在借方-100,用的是用友软件。
为什么我做账库存商品不减少,我有卖出商品,库存商品我应该怎么做凭证,结转时候会减少库存
会计怎么核对开出去的银行承兑汇票?
客户转错款项,原路返回了,这笔流水怎么做账,会计分录
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
老师:1个老板,既有公司,还有2个个体户,他的个税是要汇算3家的吗?
单位有员工已经离职了,在3月直接工资一次性结算给他了2万,按照备用金的方式走的账,借:其他应收款,贷:银行存款,财务这边想后面4、5、6,月按计提工资把这个冲掉,工资按6000计提,实际发放时不发,冲这个其他应收款,计提工资我会啊,是借管理费用,贷应付职工薪酬,但他说的冲是怎么个冲法?
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
请问老师,总账应该打印到几级科目?一级还是二级?
我就把这个借条复印给税务,把实收资本修改为长期借款这个会计分录,可以吗?
是的,这样操作就可以了。
老师:我修改在其他应付款,长期借款,可以吗
个人借款是记录往来科目,其他应付款不是长期借款。
就老板借款给老板自己药店,然后药店在写借条给老板,原来会计做的分录是借实收资本,贷其他应付款,现在修改为借库存现金,贷:其他应付款,这样可以吗?
原来那个你不是充钱是收资本了吗?这本不对?
老板向咱们单位借钱,是借其他应收款贷库存现金或者银行存款。
是单位像老板借钱
因为我们拿不出银行转账凭证啊,是老板借的现金支付药店货款
不是借:库存现金,贷其他应付款吗?
是的,最后这一个分录是对的。