红冲交保险费的分录就是,进项转出
你好,老师,我们是11月份车辆报废,保险退费给我们,然后开具红字给保险公司,保险公司12月份才能给我们红字发票,现在要怎么做账?
老师好,运输公司购买的车上的保险,现在车辆保险不到期要退部分保费已到账,已红冲购买保险时的发票,从新给开具了退费后的剩余发票,新开票未认证,红冲票已退税申报,如何做红冲票的分录?
老师,车辆保险的发票因把车卖了,保险公司退回部分保险费,我给对方填写了红字信息表,对方是应该给我个红冲发票联,再给重新开个蓝字发票吗,会计分录怎么写啊?
单位买的车险现在要退车险,保险公司要我们把发票,开红字信息表,我现在分录要怎么写?
老师好,我们公司退车辆保险,在11月份开具了红字发票,但保险公司是在12月给我退款,给我开了负数发票,开了正常已经使用的正数费用发票,我应该怎么出会计分录
老师 我们有员工餐,请阿姨来做饭,不算是食堂的那种,每天买菜怎么报账啊?都是在小摊贩,菜农那里买的,根本没发票,也没固定采购点,就是阿姨看到哪家的菜好就买哪家,怎么处理这个报账的问题啊
老师,收到个税手续费,当月忘报了,次月报行吗
老师,请教您一下。我们有A、B两家公司,两家公司的电费都是统一从A公司的账户扣款,并且供电局分别开具了A、B两个公司的电费发票2张,请问B公司在取得电费发票后入账是跟A公司挂往来么?谢谢
25年发现去年费用记录重复了怎么处理呢,在所得税汇算清缴调减,账务怎么处理呢需要附说明不呢
单位与单位之间的股权变更,需要交印花税还需要申报企业所得税吗?是当月变更当月交,还是次月征期前申报就可以?
报销没有发票的怎么处理
老师,如果工人工资就是公司的成本,应该怎么做分录呢?
进项税额转出怎么做账
老师,我们有待抵扣进项税额,导致资产负债表应交税费出现负数,我应该怎么调整啊
冲平历史往来是不是这样操作? 借:预付账款(明细A、B、C)100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整80 贷:预付账款80 这样不影响月结和年结吧? 借:以前年度损益调整20 贷:利润分配---未分配利润20 这样
求分录求分录一般纳税人
借:管理费用等 负数 银行存款 贷:应交税费-增值税进项转出 正数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
这个月末需要结转掉吗?进项转出
那个余额不需要结转平的
不管它就可以是吧
是的,不管它就可以了