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8月份支付的款项,能做到7月份的账里吗,银行存款余额调节按未达账项调整。

2023-08-09 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 11:30

你好,肯定是不能这么做的。

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快账用户8519 追问 2023-08-09 11:31

那已经7月已经支付了的,能在8月份入账吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 11:32

当月支付当月入账就行的

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快账用户8519 追问 2023-08-09 11:33

当月没有入账,第二个月入账行不行,不跨年度

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齐红老师 解答 2023-08-09 11:33

哦,这个倒是没啥问题的

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快账用户8519 追问 2023-08-09 11:37

刚才那个问题,如果是工资行吗,7月份的工资,8月发。账里7月份做银行存款

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齐红老师 解答 2023-08-09 11:39

那不行,毕竟不是七月份支付的

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快账用户8519 追问 2023-08-09 11:41

那网银7月份已经提交了,设置8月1号支付,能做到7月贷记银行存款吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 11:41

肯定不行,需要看实际扣款时间

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快账用户8519 追问 2023-08-09 12:29

那已经这么做账也都结账了。在8月份按原科目冲红,再重新录一遍行吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 12:30

那没必要了 这么做也别改了

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快账用户8519 追问 2023-08-09 12:30

等于事后月份调节

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齐红老师 解答 2023-08-09 12:30

对 下个月余额就一致了。

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快账用户8519 追问 2023-08-09 14:06

那如果在8月份或当年冲红又重录,做了2个凭证,是不是就相当于更正过了,做了更改。

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齐红老师 解答 2023-08-09 14:06

对,这种情况肯定就属于更正了

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快账用户8519 追问 2023-08-09 14:07

公司有内审,

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齐红老师 解答 2023-08-09 14:07

内审就看公司内部规定了

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快账用户8519 追问 2023-08-09 14:08

那还是更正吧,差错更正在当年度。

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齐红老师 解答 2023-08-09 14:09

对,在当年更正更好一些

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你好,肯定是不能这么做的。
2023-08-09
你好; 可以的;  7月做; 借管理费用 贷其他应付款 ; 8月做; 借其他应付款贷银行存款 
2023-08-09
你好,摘要可以是:补做某某业务的账务处理
2021-05-31
对的,您说的这种就是未达账项,需要做银行存款余额调节表
2023-11-09
您好 稍等 解答过程中
2023-01-08
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