你好,肯定是不能这么做的。
某企业2019年5月份银行存款日记账余额为190 600元,银行对账单余额为196 250元,经逐笔核对,发现有下列几笔未达账项: 1、企业销售产品收到款项16 000元已登记入账,但银行尚未登记入账; 2、企业购入材料开出转账支票13 000元已入账,但银行尚未登记入账; 3、银行代收企业销货款9 000元已入账,企业尚未收到有关票证; 4 、 银行已划转电话费350元已登记入账,企业尚未收到有关票证。 要求:编制银行存款余额调节表(16分) 银行存款余额调节表 2019年5月31日 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 (1) 银行对账单余额 (5) 加:银行已收,企业未收 (2) 加:企业已收,银行未收 (6) 减:银行已付,企业未付 (3) 减:企业已付,银行未付 (7) 调节后余额 (4) 调节后余额 (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7月份的凭证,已结账。8月份发现银行存款应做中国银行,7月做成农业银行,如何调整
实务题长江公司2022年5月30日银行存款日记账余额460000元,银行对账单余额450000元,有下列未达账项:(1)企业已收销售商品货款70000元,银行未收。(2)银行已收甲单位前欠货款40000元,企业未入账。(3)企业已付前欠乙单位货款50000元,银行未付。(4)银行代企业支付电话费30000元,企业未接通知,未入账。要求:根据上述未达账项,编制“银行存款余额调节表”项目金额项目金额银行存款日记账余额银行对账单余额银行已收,企业未收企业已收,银行未收银行已付,企业未付企业已付,银行未付调节后的存款余额调节后的存款余额
实务题长江公司2022年5月30日银行存款日记账余额460000元,银行对账单余额450000元,有下列未达账项:(1)企业已收销售商品货款70000元,银行未收。(2)银行已收甲单位前欠货款40000元,企业未入账。(3)企业已付前欠乙单位货款50000元,银行未付。(4)银行代企业支付电话费30000元,企业未接通知,未入账。要求:根据上述未达账项,编制“银行存款余额调节表”项目金额项目金额银行存款日记账余额银行对账单余额银行已收,企业未收企业已收,银行未收银行已付,企业未付企业已付,银行未付调节后的存款余额调节后的存款余额
的账面余额为81 望核对 在在金支禁一型,金额 尚香的后变票一张,金额 6 000元日 200075月 企业未收到收款通知 30日 7 000元,整跟“收国会通。 学银行代售的品货款000元, 银行代企业支付本月水电费共 银行荐款余额调节表 余额 售:存款日记账 (1) 银行对账单余 (2) 企业朱收 加:银行已收, (3) (5) 企业案待 减:银往 已付, (4) (6) 调整后余额 (7) 调整后余额 (8) 企业采收 加:银行已收, (3) (5) 企业未付藏:银行已付,(4)符,企业已银荇呆付(6) 调整后余额 (7) 调整后余额 (8)
老师好,这个分录上的项目汇算时要调吗,具体处理方法能写一下吗
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
那已经7月已经支付了的,能在8月份入账吗
当月支付当月入账就行的
当月没有入账,第二个月入账行不行,不跨年度
哦,这个倒是没啥问题的
刚才那个问题,如果是工资行吗,7月份的工资,8月发。账里7月份做银行存款
那不行,毕竟不是七月份支付的
那网银7月份已经提交了,设置8月1号支付,能做到7月贷记银行存款吗
肯定不行,需要看实际扣款时间
那已经这么做账也都结账了。在8月份按原科目冲红,再重新录一遍行吗
那没必要了 这么做也别改了
等于事后月份调节
对 下个月余额就一致了。
那如果在8月份或当年冲红又重录,做了2个凭证,是不是就相当于更正过了,做了更改。
对,这种情况肯定就属于更正了
公司有内审,
内审就看公司内部规定了
那还是更正吧,差错更正在当年度。
对,在当年更正更好一些