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我们公司销售货物给对方公司,对方公司不是直接付款给我们,用他们的房子抵货款,开具增值税专用发票给我们公司,已经抵扣的发票要怎么入账,之后我们公司又卖出去要怎么处理,没有抵扣的发票直接又卖出去要怎么进行账务处理,未抵扣的发票已缴的契税怎么处理

2023-08-08 16:14
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-08 16:16

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你好,稍等我这边算一下发给您
2023-08-08
你好,您的意思是应收账款收不回来了对吧
2024-12-13
可以做 但是这能过户吗 借固定资产 贷应收账款 次月开始折旧
2024-11-07
你好    那你就挂往来科目对冲就行了。  是的。 比如 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 发生费用 :借销售费用或者管理费用- 营销服务费 贷应收账款   
2021-07-05
借固定资产,贷应收账款,这个是别人给你开发票的。
2022-12-06
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