可以的,可以这么做的。
老师票是在5月份开的,报税会计税是交了,但是做账会计一直没入账,在9月才发现,这个可以做在9月份吗?还是一定要去税务局改第二季度的报表,我看了下月报的税,增值税那张表的累积收入,跟利润表累积金额都不一致的,就差会计忘记入5月票的那个金额
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
改了6月份收入的4号凭证200元 改了5月份3100增加了税额 和4月份200元 增加了税额 减少了收入 所以收入相差了232.67元 二季度报的税额为171816.83 多了232.67 实际改账后变成了171584.16元 可是二季度已经报完税了 那我三季度咋报啊 领导说让我把二季度和三季度 报增值税本年累计平就可以了 这样做正确吗
老师好!我二季度没收入,一季度有84万多的收入,小规模企业,在4月份季度报税的时候交了增值税,发票金额,税费都没错,就是我自己计算应交税费的时候少交了一分钱,记账凭证里就少了一分钱,自己当时不知道,就交了税款,到了二季度末结转的时候发现有一个转出未交增值0.01元,才想起来自己少交了一分钱的增值税进项,二季度报税都报完了哈,因为二季度没收入,我就零申报了,请问老师,我在7月份的时候需要做一个,借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01吗?老师,在二季度6月有一个转出未增值税的会计分录 借;应交税费应交增值税 —转出未交增值0.01 贷:应交税费 —未交增值税0.01
补申报23年年终奖,按到今天,以下算应补税费对吗,应交个税=50000*10%-210=4790元滞纳金=4790*0.05%*281(天数)≈673.5合计应交:5463.5元
现在打算去税务局补申报23年年终奖,漏申报了,现在有滞纳金吗,怎么算的
老师好,比如现在需要修改24年的企税季报表,是只能修改第四季度的还是前面几个季度的都能修改?如果修改后,因为税款已经缴了,可能不需要交那么多,但是网上看到退企税有风险,应该怎么处理比较好?还没有汇算清缴。谢谢老师
老师 出口退税申报时显示这个 还能申报吗
由郭老师回答我的问题
转出去了备用金,借:其他应收款 贷银行存款,但是我看到财务用的借其他应付款,是不是做错了
老师您好,麻烦这第三问写下分录
你好!老师.,我财务报表里的资产负债表、利润表,现金流量表,有时会漏掉没有报,而且漏了很多次了,会影响吗?应该怎么补?
老师请问,公司去年贷款买车(公司用),二年还清,入账记贷方长期借款,在4S店金融公司贷,本年开始每月还5000,入账是借:本金冲长期借款,利息入账务费?
请问销售货物的运费只有对方给我们开的发票,没和对方签运输合同,需要缴纳印花税吗?
那可能三季度的收入就和账上不平了 但是本年累计是平的 然后三季度这么报税也正常没多大影响是吗
可以的,可以这么做的。
不是 老师 这样的话报小规模增值税时季度收入不一致 但是年度收入本年累计一致
知道的明白,只要你年累计一致起来就行。
老师 研发费用多有什么好处呢 研发费用少的话又会影响什么呢
你好,费用化的研发支出可以加计扣除。
就是可以多抵扣企业所得税的。