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老师,去年暂估了成本,,现在有成本发票了了,还可以冲之前的暂估吗,可以把分录做在这个月吗

2023-08-08 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-08 10:50

嗯嗯,可以冲去年的暂估的,把分录做这个月

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快账用户9003 追问 2023-08-08 10:52

这样就不用调报表了是吧

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齐红老师 解答 2023-08-08 10:59

关键是暂估有差异没?

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快账用户9003 追问 2023-08-08 12:47

有差异怎么办呢老师

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齐红老师 解答 2023-08-08 14:13

暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商

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嗯嗯,可以冲去年的暂估的,把分录做这个月
2023-08-08
直接把发票入账冲暂估成本就可以。可以先红冲,再重新入
2024-12-19
你好,同学。 是的,去年的暂估冲销,今年的正常入账处理的
2020-12-17
你好,可以冲减,然后按发票重新入账
2024-05-07
可以的 可以这么做的。
2022-02-27
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