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老师:其他应付款的期末贷方余额为负数,要怎么调成正数?

2023-08-07 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 15:15

您好,这个是指多收了,计入其他预收账款就可以了

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快账用户1873 追问 2023-08-07 15:17

其他应付款期末里有些明细科目是正数,有些是负数。不用单独挑出来吗?还是把一级科目负数全部调到“其他应收款”借方?

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齐红老师 解答 2023-08-07 15:20

把负数调到其他预收款就可以了

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您好,这个是指多收了,计入其他预收账款就可以了
2023-08-07
应收账款期末余额为借方负数, 调整到预收账款贷方
2023-09-05
录在其他应收款的借方就可以了。
2023-06-16
你好,其他应收款期末余额在贷方,在资产负债表的其他应付款栏次填写就是了 
2021-10-11
你好 你好 应付贷方是应付的 是正数 
2021-12-10
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