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挖土方费用计入什么科目
年初流动资产投资算ncf年末需要加回来嘛?
某种产品的月初在产品直接材料费用为3200元,直接人工费用为500元,制造费用为300元;本月内发生的直接材料费用为8400元,直接人工费用为1000元,制造费用为600元。本月完工产品400件,每件产品的材料定额消耗量为5千克,工时定额为10小时;月末在产品材料定额消耗量共计为500千克,月末在产品定额工时共计为1000小时。按定额比例法计算分配如下写出计算过程和会计分录
某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配写出会计分录
贸易公司今年12月份注册,会计在税务登记生效日期选的是次月一日,公司基准账户和外汇账户都有了。客户这个月要打款美金,退税的话 ,因为税务那边没有生效,现在接收货款能行吗,合同都给做了
某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配如下:写出计算过程和会计分录
投资33万,收入11万,费用40万,盈亏怎么算
某企业生产D产品,原材料在生产开始时一次投料。月初加本月生产费用:原材料37800元,工资14208元,制造费用10248元。本月完工130件,月末在产品50件,完工程度为36%。要求,采用约当产量比例法分配计算完工产品和月末在产品费用,具体计算要求如下;(1)月末在产品约当产量(2)计算原材料的分配率、完工产品的原材料成本和在产品的原材料成本;(3)计算直接人工的分配率、亮工产品的直接人工成木和在产品的直接人工成本;(4)计算制造费用的分配率、完工产品的制造费用成本和在产品的制造费用成本;(5)完工产品的成本和在产品的成本
1月5号从银行借的款项50000元,期限1个月,年利率6%,利息本月底支付,-|||-所借得的款项存入银行
兰花公司生产B产品,单位产品标准材料成本为800元,其中材料标准用量为40千克,材料标准价格为20元,实际材料成本为648元,其中,单位材料用量为36千克,实际材料价格为18元。要求:(1)计算兰花公司B产品直接材料成本差异;(2)计算B产品直接材料价格差异、直接材料用量差异。
填制记账凭证时,发现填制错误了,应当撕下来重新填制,那么撕下来后的凭证应怎样处理
你好 没有装订吗? 如果没有装订的话手工账的,直接重新填写正确的就行 错误的就不要了。
错误的可以直接扔了吗
可以的,这个具体的是什么错误的凭证,只要不是发票收据就行
老师,我们是房地产开发企业,项目含工地每月电费全部由开发公司缴纳,比如月电费不含税10万、进项1.3万、共计11.3万(发票开给开发公司)。电费分摊由开发公司营销售楼部承担3万、施工单位承担8.3万。施工单位承担的部分后期会在工程进度款中扣除(后期会给施工单位开具发票),那我在做账的时候,与施工单位挂其他应收8.3万,能否把进项1.3万全部抵扣,然后倒挤营销费挂账1.7万?这个进项能否由开发公司全额抵扣?
如果你们单位是代收代付的,不能全额抵扣,只能抵扣你自己使用的那一部分,如果你给对方开发票的话,可以全额抵扣
后期是要给施工单位开票的,不然施工方也没法抵扣。这样的话我们是可以全额抵扣的对吧?
可以的,可以抵扣的。
我们公司属于机械租赁,别人挂靠我们公司,我们公司收取管理费。方案一:我们公司开票,租赁方给我们打款(与开票价税合计一致)。我们公司按照开票不含税金额的5%收取管理费,在开票不含税的金额的95%支付给对方。我们公司承担附加税。方案二:我们公司开票,租赁方给我们打款(与开票价税合计一致)。我们公司按照开票含税金额的5%收取管理费,在开票含税的金额的95%支付给对方。我们公司承担附加税。这两种方案更有利我们公司。关于开票增值税有疑问。
你好,你支付出去的95%,对方给你开发票吧,他给你开的发票和你们开出来的发票税率是一样吗?
老师,你好。对方给我们提供成本发票。我们开出去的是9个点的专票,挂靠方给我们提供的是普票,多数是小规模企业或者个人去税局代开
你好 按照第二个方法合适 你们承担的附加税少 第一个缴纳的多
6月有一张忘记冲红,因为怕库存负数,就上个月产品就做了入库,可是发票没冲,7月才冲红,可是7月销售才1万多,造成成本比销售高了,这个要怎么处理
你好,6月份你忘记红冲的是收入的发票吗?
是的,她们忘记冲了
你六月份就正常做收入,正常结转成本就可以的,然后在七月份红冲收入,红冲结转的成本。你的收入和成本还有可能会出现负数。
那这样算是正常的吧 我现在是收入2万,成本快5万
你好,你的正数收入是多少?成本是多少,然后你的负数收入是多少,负数成本是多少?