同学,你好 借:预付账款 应交税费 贷:银行存款
老师,请问小规转一般,7月开始为一般纳税人,当月收到的专票当月可否抵扣?7月收到的发票7月可以抵扣吗?五月六月为小规模纳税人开具的专票没有入账,可否7月的时候入账抵扣呢?
小规模纳税人当月支付的房租,当月收不到发票怎么记账,老师
老师你好!请问一下,小规模纳税人房租是每个月支付给房东,比如第二季度4月房租支付1000元,在4月份已计入费用发票还没收到,7月份才开票,收到发票后再放入当期凭证,这样做可以吗?
请问老师,当月预付下年度的房租,当月收到发票,怎么入账?是一般纳税人收到的是专票。
老师 我当月支付了当月和下月的房租费,但是没有收到发票,当月的房租费怎么入账,收到发票后有怎么入账
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
老师,是从当月开始摊销吗
同学,你好 下年度摊销
备注中明写从2023年7月到2024年6月,付款也是从2023年7月支出的
同学,你好 从2023年7月开始