在具体的什么问题。
@郭老师回答,其他老师勿接,谢谢
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老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理
上个月做的营业外收入,这个月退回给客户,怎么做账
借银行存款负数,贷营业外收入负数
一般纳税人销售活鸡活家禽,增值税免税吗
还有就是网购刷单怎么做账啊没有发票收回
可以的,可以免增值税的。刷单的,你们是把钱支付给个人,然后个人再刷单?
是的之前钱转给个人的时候已经做了,借其它应收款 贷银行存款了
借其他货币资金贷主营业务收入,应交税费,这个是刷单,对方刷单确认收入的,然后你们再做一个红冲的,借其他应收款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。相当于是没有发生刷单支付的佣金做销售费用里面。
问题:公司开发票,把单位千克,开成吨了,我公司出具一个情况说明,发给对方公司,附在发票后面,可以吗 老师说:这个千克是换算成吨之后再来开的是吗?如果是的话可以的。 不是一吨你开成了一千克吧,不是这种吧。 问题:比如,单位千克,数量1000,单价25元价税合计合计25000元(错把单位千克写成吨,其它不变)
你好,那是25块钱一千克吗?还是25块钱一吨?是25块钱一千克的话没有问题啊,这个写说明都不需要。如果不是的话,写说明也不可以的,需要重新开。
就是应该是25元一千克,结果开成25元每吨了,但总金额不变。 像这种情况写说明可以吗
就是应该是25元一千克,结果开成25元每吨了,但总金额不变。 像这种情况写说明可以吗
你好,不可以的,需要退回去重新开。
单位做脚手架租赁的,然后买了一桶油漆用于这个业务上,分录可以这样写吗 借成本贷现金吗还是怎么写合适呢
你对应的收入多了吗?如果没有做的话,你先别做主营业务成本,做到工程施工或者是劳务成本里面。
做了收入之后,再结转到主营业务成本
借 劳务成本 贷 库存现金 这样行吗 ,一共1080元,收入的话总计差不多10万
可以的 这个项目的成本是10万吗?那你再结转到主营业务成本就行,和你其他的成本一块结转。
是收入10万 但是成本少
暂估 先暂估后期在调整