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7.31号领导已签字员工报销费用,财务8.1才支付款给员工,请问这笔凭证是在7.31号记一笔未付款,然后8.1记一笔已付款呢?还是直接在8.1号记一笔付款凭证就行(然后粘贴7.31号签字的付款申请书)

2023-08-02 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 09:59

你好,选择第一种方法,七月31做未付款,8月1号支付。

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快账用户9664 追问 2023-08-02 10:00

8.1支付时,凭证后面应该不用粘贴什么单据了吧? 借:其他应付款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-08-02 10:01

然后银行回单就可以的。

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快账用户9664 追问 2023-08-02 10:01

好的,应该不用再复印一份领导已签字的付款申请书了吧?

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齐红老师 解答 2023-08-02 10:02

不用的,这个不需要的,不需要那么麻烦。

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快账用户9664 追问 2023-08-02 10:02

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-02 10:03

不用客气,工作愉快。

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你好,选择第一种方法,七月31做未付款,8月1号支付。
2023-08-02
同学你好,支付这笔报销款时,借:固定资产,贷:银行存款。
2023-03-12
同学你好 你们不是软件审批吗?我们是钉钉审批的,就没有签字的麻烦,你们可以试试看,这样也可以的,
2020-10-30
你好,这个应该暂时不需要玉米分录。之前借款的时候是做借:其他应收款5000贷:银行存款。 对于1000的罚款,计入营业外吧,借:其他应收款1000 贷:营业外收入1000
2022-06-23
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
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