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老师好,请问收到货款承兑5万,转其他单位贴现。分录/收承兑:借:应收票据50000 贷:应收帐款:50000 票据贴现:借:银行存款50000 贷:应收票据50000

2023-08-02 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-02 09:54

啊,是的,这样处理是正确的。

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啊,是的,这样处理是正确的。
2023-08-02
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-13
您好 请问是双英集团转让给您单位的吗
2021-03-09
你好,能把你上面两个分录的金额提供一下吗 
2022-07-12
你好,贷方是应收票据科目,而不是应收账款科目。
2021-01-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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