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几家公司收到一张未到期承兑进行拆分,本公司应收50000,实际收到48925,贴现1075,做分录借银行存款48925财务费用1075,贷应收账款50000,对吗?

2021-01-05 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 08:42

你好,贷方是应收票据科目,而不是应收账款科目。

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快账用户7884 追问 2021-01-05 08:51

先作借应收票据50000贷应收账款50000,再做借银行存款财务费用贷应收账款,对吗?票据是其他公司收的又给本公司付款,付款数是扣完贴现息的数

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齐红老师 解答 2021-01-05 08:53

你好,是先做 借:应收票据50000,贷:应收账款50000 然后做 借:银行存款,财务费用,贷:应收票据

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相关问题讨论
你好,贷方是应收票据科目,而不是应收账款科目。
2021-01-05
同学您好,你的分录正确哈,不是短期借款。老师再把完整分录写一遍,‌银行汇票到银行贴现的会计分录‌主要包括以下几个步骤: ‌收到银行承兑汇票时‌,会计分录为: 借:应收票据 贷:应收账款 ‌将银行承兑汇票贴现时‌,会计分录为: 借:银行存款 财务费用 (贴现利息) 贷:应收票据
2024-09-12
收到承兑,借:应收票据 贷:应收账款  收到贴现款,借:银行存款 财务费用 贷:应收票据
2021-05-22
您好,是对的,手续费 借 财务费用 贷 银行存款
2023-01-09
 你好;        是的;到时就得走借款处理理   
2022-05-18
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