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收到提前开具的下半年的房租发票,怎么做账

2023-07-31 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-31 20:41

您好, 计入预付账款,再摊到每个月里面

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快账用户4997 追问 2023-07-31 21:29

但是款还没有付,只是先把发票开过来了

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齐红老师 解答 2023-07-31 21:31

你们房租要分摊到每个月吗,我一般都是直接入费用了

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快账用户4997 追问 2023-07-31 21:32

要分摊,直接入一个月金额太大

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齐红老师 解答 2023-07-31 21:36

借:长期待摊费用

    应交税费——应交增值税(进项税额)

    贷:其他应付款
  
  借:管理费用等

    贷:长期待摊费用

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快账用户4997 追问 2023-07-31 21:45

一年以内的也入长摊?

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齐红老师 解答 2023-07-31 21:45

不用,计入待摊费用就可以了

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相关问题讨论
您好, 计入预付账款,再摊到每个月里面
2023-07-31
你好。自己按发票做一个分配表,每个月做分录借管理费用贷银行存款。
2023-06-14
同学您好! 对于23年下半年未开发票的房租费,账上已正常计提。24年1月收到发票后,无需红冲之前计提的房租费。应直接按发票金额入账,并备注说明。这样处理既符合会计原则,也确保了账实相符。同时,建议与房东沟通确保今后及时开票,避免类似情况再次发生。
2024-03-14
您好,借:银行存款,贷:预收账款,应交税金-应交增值税(销项税额)    
2023-07-03
同学你好 企业每月支付房租时,根据房租归属部门计入对应科目:借:管理费用等,应交税费--应交增值税(进项税额),贷:银行存款
2022-12-14
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