你好; 是意思 购进多少量; 返利给你们;是货返还是现金返利的; 才好判断科目的
老师, 我们是汽车批发商,向厂家采购的时候有返利,这个返利是直接抵货款, 那现在车子的单价该怎么算了
老师,采购的款,我们直接支付销售价,然后厂家统一返利,我这边应该怎么做账
老师 客户直接给供应商支付钱 支付的是销售价,然后供应商给我们返利现金,应该怎么做账
老师,比如说采购款是100,销售价是120,客户直接支付给供应商120,供应商给我们统一返差价,怎么做账
老师,上游厂家给的返利 ,我们也给下游的经销商,给下游经销商的返利可不可以借:其他应收上游厂家某某返利,贷应付账款某某返利抵货款。 然后上游厂家给我们的返利,没到账,怎么做
老师,我12月份收到一笔1500记账费,现在客户要退费500元,请问我银行转出的时候备注什么,这个科目我怎么处理
老师,收到的发票,税收分类编码不太符合业务内容,要紧吗?
老师劳务公司一般纳税人的税率是6是吗?
物业公司现金实现制核算,工作流程是怎样的?存在应收款科目吗?
给员工申报奖金的时候一部分申报了一次性奖金 另一部分合并申报了 有什么风险吗 发的时候有什么需要注意的吗
根据《财政部、国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》,非营利性医疗机构按照国家法规的价格取得的医疗服务收入免征企业所得税。但税局一直要本门诊部按事业基金为基数缴纳企业所得税?这个不正确吧?
假如2025年一共发放申报了包括2024年的3个月在内的一共15个月的工资,要交个税么?本来每个月都不超5000,不需要交的。去年三个月工资 25年一起发合并在一起超了。
老师,新成立的公司,给员工增员社保,是不是需要开户,需要去现场吗
老师好,我们有一个公司和一间个体户(不同法人),两者的业务都是一样的是住宿行业,我们可不可以就是以公司的名义向个体户去采购他的住宿服务?售卖价跟采购价格如何去定?算关联交易吗?
老师我有个餐饮费1月10号4700开业的,1月13号又有个2780,我写什么明目?都是开票是餐饮票。主要是要配合审察
是的,满5000,才给我们现金返利,但是打出去的是销售额,不是采购额,满一定的销售额,才给我们返利
你好; 那你就做账; 借 库存现金或者银行存款 贷 主营业务成本 或者库存商品
我现在是支付阶段不知道怎么做账了,给供应商,销售款
你好; 支付正常做账; 借库存商品贷应付账款; 按照你发票来挂账; 发票应该是正常 来做
库存商品是成本价,支付的是销售价 ,不一样的
你好; 你成本价是好多; 你支付的钱是销售价? 你怎么来付款的; 金额 举例下
成本是100,销售价120,我们支付了120
你好;发票也是按100来开票给你 ; 但是你为什么要 多去 付款120 ; 不是要返还给你钱吗 ? 返还多的20吗
后面再返利,统一先给销售价
你好; 那就是 先付款; 借应付账款120贷银行存款120 ; 返利 你 就去冲 应付账款
那采购的金额呢,不提现吗
你好; 采购的金额 以你 收到的发票来 做账; 对方是按100开票给你; 还是按120来开票给你 ?
100给我开票
那你按照100来做账哈 ; 做采购金额 ;返还的20 ; 就算是你多付款 返还的 ;
分录呢老师
你好; 借 库存商品; 进项税、其他应收款-返利部分 贷 银行存款 、 借银行存款 贷其他应收款 、 正常应该是你 产生120的货款 ;对方开120的发票 ;然后返利 20给你; 不知道你们为什么是这样来返利 。有点怪
这个操作就是别扭,我让以后不要这么操作了,再问一个问题,如果是客户直接支付给供应商销售价呢?供应商再给我们返利
你好; 你这样的 就是按照你们上面的返利来的; 我个人是觉得很怪的