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老师,采购的款,我们直接支付销售价,然后厂家统一返利,我这边应该怎么做账

2023-07-31 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-31 17:46

你好;  是意思 购进多少量; 返利给你们;是货返还是现金返利的; 才好判断科目的 

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快账用户5227 追问 2023-07-31 17:48

是的,满5000,才给我们现金返利,但是打出去的是销售额,不是采购额,满一定的销售额,才给我们返利

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齐红老师 解答 2023-07-31 17:50

你好;       那你就做账; 借 库存现金或者银行存款 贷 主营业务成本  或者库存商品  

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快账用户5227 追问 2023-07-31 17:52

我现在是支付阶段不知道怎么做账了,给供应商,销售款

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齐红老师 解答 2023-07-31 17:54

你好; 支付正常做账; 借库存商品贷应付账款; 按照你发票来挂账; 发票应该是正常 来做   

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快账用户5227 追问 2023-07-31 17:56

库存商品是成本价,支付的是销售价 ,不一样的

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齐红老师 解答 2023-07-31 17:57

你好;  你成本价是好多; 你支付的钱是销售价? 你怎么来付款的; 金额 举例下   

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快账用户5227 追问 2023-07-31 18:06

成本是100,销售价120,我们支付了120

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齐红老师 解答 2023-07-31 18:07

你好;发票也是按100来开票给你 ; 但是你为什么要 多去 付款120 ; 不是要返还给你钱吗 ? 返还多的20吗 

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快账用户5227 追问 2023-07-31 18:25

后面再返利,统一先给销售价

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齐红老师 解答 2023-07-31 18:28

你好;   那就是 先付款; 借应付账款120贷银行存款120 ; 返利 你 就去冲 应付账款   

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快账用户5227 追问 2023-07-31 22:42

那采购的金额呢,不提现吗

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齐红老师 解答 2023-08-01 09:01

你好; 采购的金额 以你  收到的发票来  做账; 对方是按100开票给你; 还是按120来开票给你 ?

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快账用户5227 追问 2023-08-01 09:01

100给我开票

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齐红老师 解答 2023-08-01 09:05

那你按照100来做账哈 ; 做采购金额 ;返还的20 ; 就算是你多付款 返还的 ;  

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快账用户5227 追问 2023-08-01 09:05

分录呢老师

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齐红老师 解答 2023-08-01 09:08

你好;  借 库存商品; 进项税、其他应收款-返利部分 贷 银行存款   、   借银行存款 贷其他应收款  、 正常应该是你  产生120的货款 ;对方开120的发票 ;然后返利 20给你;  不知道你们为什么是这样来返利 。有点怪

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快账用户5227 追问 2023-08-01 09:10

这个操作就是别扭,我让以后不要这么操作了,再问一个问题,如果是客户直接支付给供应商销售价呢?供应商再给我们返利

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齐红老师 解答 2023-08-01 09:11

你好; 你这样的 就是按照你们上面的返利来的; 我个人是觉得很怪的 

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你好;  是意思 购进多少量; 返利给你们;是货返还是现金返利的; 才好判断科目的 
2023-07-31
学员朋友您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-08-01
你好。是直接给现金,然后供应商给你开负数发票没有?
2023-08-01
借:递延收益(或其他应收款-厂家返利) 返利金额   贷:库存商品(或其他相关科目,根据具体情况调整) 返利金额对应的库存商品减少 借:库存商品 购车发票上的蓝色部分金额      应交税费-应交增值税(进项税额) 对应的增值税额   贷:银行存款/应付账款 购车发票上的总金额(蓝色部分%2B红色部分) 借:预付账款-厂家返利 返利金额   贷:递延收益(或其他应收款-厂家返利) 返利金额
2024-06-03
你好,单价是按照返利后的金额。返利的金额是要冲减采购成本的。
2023-06-02
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