你好直接做到2023年就可以
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
员工2022年借支1.8万,票未找到一直没报销,员工于2023年6月找到了这张发票,发票开具日期是2022年,请问这笔费用应计入2022年还是2023年?2022年汇算清缴已完成,实务该如何处理?
甲公司是一家以生产和销售电子产品为主要业务的公司。甲公司正在研发一项新产品,计划在2024年正式推出上市。从2022年7月1日开始建造用于生产该产品的厂房,预计工期为1.5年。为建造该厂房,甲公司发生如下业务: (1)2022年4月1日向银行借入专门借款3000万元,期限为3年,年利率为6%。每年3月31日付息。 (2)除上述专门借款外,还存在两笔一般借款: ①2021年1月1日借入长期借款2 000万元,期限为5年,年利率为8%,每年年末付息; ②2022年9月30日借入长期借款1 000万元,期限为3年,年利率为5%,每年年末付息。 (3)厂房在建造过程中发生的支出情况如下: 2022年7月1日支付工程款2000万元; 2022年12月31日支付工程所需物资购买价款1 200万元; 2023年3月31日支付工程款1 000万元; 2023年7月31日支付工程款1 500万元。 工程于2023年12月31日完工,达到预定可使用状态。其中,因监理公司检查自2023年3月1日到6月30日停工4个月。上述所购买的物资已全部领用。
甲公司是一家以生产和销售电子产品为主要业务的公司。甲公司正在研发一项新产品,计划在2024年正式推出上市。从2022年7月1日开始建造用于生产该产品的厂房,预计工期为1.5年。为建造该厂房,甲公司发生如下业务: (1)2022年4月1日向银行借入专门借款3000万元,期限为3年,年利率为6%。每年3月31日付息。 (2)除上述专门借款外,还存在两笔一般借款: ①2021年1月1日借入长期借款2 000万元,期限为5年,年利率为8%,每年年末付息; ②2022年9月30日借入长期借款1 000万元,期限为3年,年利率为5%,每年年末付息。 (3)厂房在建造过程中发生的支出情况如下: 2022年7月1日支付工程款2000万元; 2022年12月31日支付工程所需物资购买价款1 200万元; 2023年3月31日支付工程款1 000万元; 2023年7月31日支付工程款1 500万元。 工程于2023年12月31日完工,达到预定可使用状态。其中,因监理公司检查自2023年3月1日到6月30日停工4个月。上述所购买的物资已全部领用。
85.2021年9月1日,甲公司为建造厂房从银行借入一笔期限为3年的专门借款,金额为2000万元,年利率为8%。2021年9月10日项目开始施工,并支付材料款、施工费等共计1500万元;2021年10月1日,甲公司将闲置借款资金用于固定收益债券短期投资,当月收益1万元; 2022年1 月22日,因新冠疫情暂停施工,2022年6月1 日恢复施工;2022年12月20日,该厂房建造完成,达到预定可使用状态;2023年2月1 日,甲公司办理竣工决算。不考虑其他因素,下列甲公司会计处理的相关表述正确的是( C )。 A. 该笔专门借款的借款费用资本化期间为2021年9 月 10 日 至 2023 年2月1日 B. 该笔专门借款的借款费用应当全部资本化 C. 2021 年10月闲置借款资金收益冲减财务费用 D. 2023 年1月该笔专门借款的借款费用应当费用化 这题答案应该是D吧
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
做到2023年的费用,是否能税前列支?税务会不会判定你这个费用就是2022年的,你不能在2023年列支。
你好,可以的,五年以内的都可以。