您好,这个只能是找发票冲销
公司去年新成立期间开办费没有区分出来,在建立账套时统一放入了利润分配-未分配利润的期初余额里,现在想要回到去年的账中调整,把这些费用全部通过开办费转一遍,账务该如何处理
老师,未分配利润和应收账款太大,请问这俩能对冲一部分吗?这样做了的话如何解释过去呢?
你好,老师!未分配利润金额过大一般如何处理,开了票出去款款一直没收回
老师好,去年本来挖机要作大修理,停了几个月折旧,后面一直没见修理发票回来,今年我能直接补计提吗,冲利润未分配利润
老师你好,收款金额跟开票金额不一样,这个会计上如何处理呢?收款少了4.5,开票多了4.5
老师好,应交税费-应交增值税-销项税额抵减什么情况下用?比如我进项比销项多,我确认收入时候,可以直接记应交税费-应交增值税-销项税额抵减吗?
请问商业贷款还款记录和还款计划是相同的东西吗?
老师好!我们去年没有收入,有成本费用开支,那么,业务招待费可以列支吗?
报关单电子数据是指哪个
老师账套一个月做完账 需要把明细账和其他哪几个账都要打出来订成账本
请教老师,建筑劳务公司,上年年底时候因为对方有尾款未结清,也没给对方开尾款的发票,但是账上预留了尾款收入对应的成本未结转,现在对方尾款不给了,就按已付款结算,那账上预留的成本该怎么处理呢?
请问个人的完税证明在哪里打印的
发行债务工具作为合并对价直接相关的交易费用,应计入债务工具的初始确认金额。这句话对吗
老师,你好,分公司一般交什么税呀,哪个税种合并到总公司交税
老师,24年的坏账损失能在企税汇算清缴时扣除吗,汇算时这部分用不用调增,还是可以正常扣除