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有一笔业务,老师,我想咨询一下,如果我预收了店家100元的货款,我走的事借:银行存款100元,贷:预收账款100元、发货时是借:预收账款100元,贷:主营业务收入100元,后来又返店家奖励50元走的是:借:销售费用50元,贷:银行存款50元,那我们对该店家的账该如何登记了

2023-07-29 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-29 14:12

你好。学员。按照收入100登录的

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你好。学员。按照收入100登录的
2023-07-29
借:银行存款50万 贷:预收账款50万。 借:预收账款40万元 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:银行存款30万 贷:预收账款30万 借:预收账款60万元 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:银行存款20万 贷:预收账款20万
2022-04-09
同学,您好。以下是调整该错误账务处理的方法: 一、分析错误原因:在七月份预收货款时错误地将预收账款记为应收账款并确认了主营业务收入,八月份实际销售时又重复确认了主营业务收入,导致应收账款多记。 二、调整步骤:冲销七月份错误的账务处理 借:主营业务收入 100 贷:应收账款 100 正确确认预收账款 借:银行存款 100 贷:预收账款 100 八月份实际销售时进行正确的账务处理 借:预收账款 100 贷:主营业务收入 100 通过以上调整,账上挂着的 100 元应收账款得以消除,同时正确反映了预收账款和主营业务收入的情况。
2024-10-12
你好,学员,100员对应的税是1,学员
2023-07-16
您好,管理费用比发票金额少入11.4就可以了,这个钱本来就不是公司出的,不入公司费用 借:管理费用 140628.54 贷预付账款 140628.54
2023-09-15
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