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我给我的客户销售折让,我要按照折让的部分给客户开具红字负数发票。假设这个发票只是普通发票,那么客户收到红字负数发票,他是怎么进行账务处理的?

2023-07-28 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-28 20:51

你好,客户收到红字负数发票,分录是  借:应付账款,贷:库存商品等科目 

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快账用户5426 追问 2023-07-28 21:07

这个带库存商品减少是指金额的减少,不减少数量吧?但是这样子的话,我有个疑问,库存商品如果设置了数量单价的辅助核算,可以直接这样子做分录减少金额的吗?

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齐红老师 解答 2023-07-28 21:08

你好,是金额减少,数量不变的。 是可以直接这样子做分录的

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你好,客户收到红字负数发票,分录是  借:应付账款,贷:库存商品等科目 
2023-07-28
那他整个发票都抵扣不了了 借应付帐款 贷库存商品 应交税费待认证
2023-07-28
你好,如果是专票,对方认证了,进项转出, 借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2023-07-26
这样处理是正确的 
2023-07-25
您好,对的,是这意思的
2023-07-24
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