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我是企业,我对我的客户进行销售折让,原因是产品有瑕疵,然后给客户开了销项负数发票。但是我现在想请问的是,客户的角度。客户收到这个销项负数发票,是怎么处理的呢?

2023-07-20 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-20 18:43

借应付账款,贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 如果销售出去,借主营业务成本负数 借库存商品。

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快账用户2855 追问 2023-07-20 19:04

其实你的意思就是购进的那笔分录的红字负数,对吗?

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齐红老师 解答 2023-07-20 19:11

可以的 我是做的相反的

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借应付账款,贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 如果销售出去,借主营业务成本负数 借库存商品。
2023-07-20
你好,如果是专票,对方认证了,进项转出, 借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2023-07-26
你好,客户收到红字负数发票,分录是  借:应付账款,贷:库存商品等科目 
2023-07-28
那他整个发票都抵扣不了了 借应付帐款 贷库存商品 应交税费待认证
2023-07-28
这样处理是正确的 
2023-07-25
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