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老师,去年我暂估了成本,今年收到票了,我该如何写分录嘞? 去年的分录(借:主营业务成本 贷:其他应收款)

2023-07-27 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-27 15:53

你好,咱去年暂估成本以后,汇算清缴的时候有没有做调整呢?

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快账用户7493 追问 2023-07-27 16:15

没有调整

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快账用户7493 追问 2023-07-27 16:16

是按照暂估成本申报的

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齐红老师 解答 2023-07-27 16:37

你好,说明咱们把去年暂估的成本税前扣除了,那 借应付账款-暂估,贷,应付账款,把发票付到这个分录后面就可以。

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你好,咱去年暂估成本以后,汇算清缴的时候有没有做调整呢?
2023-07-27
借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2024-05-22
同学,你好,今年做个红冲,再做个正数,然后把发票放后面。
2021-04-09
你好,是想问取得发票如何做相应分录吗?
2021-04-09
暂估入库  借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-04-01
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