本学员朋友您好,本期没有购进的情况下,这个关系是可以成立的
你好老师,公司内账期初商品库存没有录入,现在商品出现了负数,老板说期初的东西都是公司没有成立时候在别人那里拿的散件,记不清楚了,能不能把负数商品,填写一个期初数,然后成正数,然后这个月底盘一次库存,把所有产品盘一遍,多了就盘盈少了就盘亏这样可以吗?然后从11月份开始根据盘好的库存开始一进一出呢
8月建厂,8.9.10.11,这4个月没有盘库的原材料小件和库存成品的期初余额数,11月底盘库,出来了库房期初数,在12月份开始立账,这期间8.9.10.11月这4个月发生的事用去管吗
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
老师还得问个问题,我刚接手这个账期初余额数已经填好,之前的会计结转生产成本,原材料,库存商品这些数,是每个月月底盘库以后的数据根据之前的期初数推理出来的,那这个推理出这个数应该是怎么推理
有月底盘库的库存商品的数量,有期初的余额数,是不是用期初的余额数减去月底盘完库的数,就是主营业务成本,就是本月卖出的库存商品的数,这样理解对吗
老师您好,今天做的社保基数申报,实际月均低于最低基数,12366让我按照最低工资填月缴费工资,申报完成后,又打电话确认了一遍,区属局说要填实际工资,修改的话要带很多资料到大厅,税务局说但是不修改暂时也不影响社保缴费,因为实际工资都低于最低缴费标准,可以不做修改了吗?我是被不专业的12366给坑了
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今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
现金日记账年结需要在空白处划斜线,但是划线不小心把数字也划上了,如何改正
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这是库存商品,就是用这个数去结转主营业务成本
问您一下,如果说卖废料放的是营业外收入,是不是这个废料的成本也就是期初库存商品减去月末盘库的数这里边结转的主营业务成本包含了
学员您好,是的,对的
被正常的成本包括了
如果说不推理这个数,直接算主营业务收入的成本,那这笔就得单算成本吧
那如果说每个月有领用的原材料的数也是用月底盘库的数推理出来的 是期初+本期购入-月底盘库剩余就是领用的吧,那这个结转生产成本原材料出来了,所有工资费用都算管理,那本期入库的库存商品也应该是这个数吧,但是刚说了会出一些废料,这废料也是领用了原材料,卖在营业外收入,那咱们这本期结转的库存商品是不是就和原材料的数不一样了,那出了废料,就么那么多库存商品了吧,老师这里有点不明白
学员朋友您好,损耗已经记录了正常的成本
是记录了,原材料领用这里也提现了,但是结转库存商品她就没有领出原材料那么多了吧,那库存商品和生产成本原材料这两个数还能一样吗
是结转库存商品她就没有领出原材料那么多了什么意思?
结转生产成本原材料这个数,和借库存商品生产成本这个数,领用原材料里包含了出费料的数了,那库存商品里边是不是就没有那么多成品了,因为废料出来了,结转成品会减少吧,库存商品和原材料就不能是一个数字了吧,这意思
原材料和库存商品是两个不同的科目,原材料领用废了,原材料就减少了
原材料领用里包含了废料的原材料,那原材料还是这么多,跟变成废料没关系吧,但是结转到库存商品的时候,库存商品里边就没有那么多好的了吧,因为原材料领初的数没出那么多成品吧
比如说没有费料这一说,是不是借生产成本10万,贷原材料10 借库存商品10万,贷生产成本10万,这没有废料那说法
要是出废料了,废料单卖钱,那结转这样借生产成本10万,贷原材料10万,借库存商品9万,贷生产成本9万,这库存商品因为废料就减啥了
借:银行存款。贷:生产成本,营业外收入
我没问您分录,我问的是这个原材料和库存商品入库时,废料出来了,就没那么多成品了吧,是不是结转原材料和库存商品,库存商品的数就得减少了
重量体积都会少,会计上并没有核算重量和体积,所以不影响