嗯嗯,把2笔错误的账分别冲销掉就是
借原材料,进项税,贷应付账款,发现原材料数量错了,怎么更正上月的凭证,分录是怎样的?是一张凭证冲销,进项税也冲销?再做一张一样分录的凭证改个数量吗?
请问,跨年之前凭证上公司名称录错了,现在怎么修改,是先冲销这种凭证,再更正吗
请问,之前冲销凭证,冲销错了,更正的分录是对的,现在是再冲销 冲销错凭证,再冲销该冲销的凭证吗
老师好,更正可以跟冲销凭证做在一张凭证上吗?更正分录接在冲销分录下面做
老师,请问前几个月凭证有个科目记错了, 然后结转损益凭证也错,本月需要把之前结转损益凭证冲销再更正吗?
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师,税都交完了
本3月的月初向银行借入50000元,期限半年年利率6%,按季结算利息。则权责发生制的费用为多少?他说按季结算利息,需要本月份的钱再乘三吗?
员工拿增值税专用发票回来报销费用。但是发票上的金额比实际报销的金额还要多,该如何处理?
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
老师,这里借贷不平,这里是不是要用未分配利润填平呀?
电子税务局哪里可以查到公司3月份应该转出多少进项税额?
餐饮内账核算利润时,收入里加赠送的菜品和招待优惠折扣吗
你好老师 怎么算每月还差多少进项?
老师这个知识点是初级哪个章节,我不太懂想补一下
如果分录里面只是一个科目错误,金额没有错,是不是可以直接调节这个科目,做相反分录
嗯嗯,就是那样处理的
是主要业务成本科目错误,调整到管理费用,是借 管理费用 借主营成本是用负数吗
是的,就是那样处理的