主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如交税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
老师你好,账务交接,需要交接什么内容啊
请教一下,货物的征税率是9%,退税率也是9%,进项发票开了13%,只能退9%吗?认证需要怎么操作?
材料入库温控器1997个,排水管1997个。生产领用排水管1500个,温控器1500个,生产车间耗用排水管10个,期初排水管100个,温控器200个,期初材料成本差异借方余额4000,发出材料怎么核算?
境内发货人是出口生产公司。生产销售单位是供应商。视同自产的可以退税?
老师你好,账务交接,个税的是不是只要登录密码就可以了
老师,以前老板有饮料、汉堡、装修,但老板觉得一个人风险太大了,只留汉堡,老板想要把以前的其他板块分给其他股东,他分点钱,老板希望表面公平公正,其实背后帮他,但表面不要做得很明显,老板说要分家算利润 请问如何分家算?
老师,差额征收差额开票,直接根据开出的发票确认税额,然后扣除的根据取得的发票直接做成本就可以如果是差额征收全额开票,根据开出发票确认税额,然后要根据扣除部分做销项税额抵减,对吗
老师,25年中级财管和23年比变化大么?
如果这个题目改成“一般纳税人”,那入账成本应该是101对吗?
工人3月入职做的事 工资6000 不考虑其他,4月发放工资,个税系统入职日期写3月还是4月,需要交税吗