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老师,有认证老师来我们单位进行考察,他们的机票和餐饮费用都是我们公司来承担,请问这部分费用我们应该直接支付给老师,还是通过员工来报销?还有应该注意什么 需要申报个税么?有么有相关文件依据描述?郭老师

2023-07-21 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-21 09:45

执行双方协义约定就可以     要是合同上明确写清楚个人是 不承担是 单位承担这些 个人不用交个税 

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快账用户2434 追问 2023-07-21 09:49

没有明白 这个也没协议 就是老师把他们的机票给我们了 让我们给报销

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齐红老师 解答 2023-07-21 09:50

你好,最好是补充一个协议,这样业务才完整,不然税务局也让你出相关证明的。

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齐红老师 解答 2023-07-21 09:50

这个不涉及到个税,一般是给实物资产的才代扣个税。

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快账用户2434 追问 2023-07-21 09:51

相关规定

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齐红老师 解答 2023-07-21 09:59

你好 要哪方面的规定尼 

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快账用户2434 追问 2023-07-21 10:00

就是这个把他们的机票直接支付给他们,我们可以计入业务招待费,而且不需要给他们申报个税是吧,就像是报销给自己的员工一样是么?

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齐红老师 解答 2023-07-21 10:09

你好  记招待费对 不用报个税的   

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快账用户2434 追问 2023-07-21 10:10

什么情况下需要报给他们个人的需要申报个税

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齐红老师 解答 2023-07-21 10:17

你好,比如给对方一个皮包一个手表,这个就要代扣个税。

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齐红老师 解答 2023-07-21 10:17

或者支付对方的劳务报酬,也要代扣个税。

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