您好,可以其他应付款过度一下,这样方便以后查询。
像这样的原始凭证是不是 直接做 借,库存商品 应交税金(进项)贷,银行存款,不需要去做应付账款科目,再去付了银行存款了,直接可以做一笔分录
老师你好!问下,写会计分录,能不能省略,比如说:付一笔有发票的代理费单子,可以直接写,借:管理费用,贷:银行存款吗,还是说先借:其他应付款-XX单位,贷:银行存款,然后就是借:管理费用,贷:其他应付款-XX单位,哪样好些,谢谢老师
老师,比如我报销一笔款,我做一笔分录是,借管理费用,贷:其他应付款,然后我付款的时候做,借:其他应付款,贷,银行存款,那我做报销分录的时候不就没有银行回单了?
老师,报销费用很多笔分录,一笔支付出去的,各个凭证我可以直接贷银行存款吗?还是先贷其他应付,再整做一笔银行存款,谢谢
老师,有一个问题想问一下,嗯,公司的费用报销都是先有一部分是先同事垫付,然后再进行费用报销支付,我需要做两笔分了吗?一笔是借:费用,贷:其他应付款,另外再做一笔借:其他应付款,贷:银行存款。还是可以做一笔处理,借:费用,贷:银行存款
公司提供化学处理技术服务,和物理处理技术服务,请问分别开具发票的税务编码是具体哪一个?
请教一下,非常感谢! 题目支付尽职调查费2万元,为投标发生差旅费3万元,向销售部门经理支付年度奖金1万元。在计算企业利润时为什么不按照已发生的成本占估计总成本的比例确认履约进度。分摊以上的成本。企业利润减去分摊的成本。而是题目在计算利润时,直接减去2-3-1万元。
老师,您好,我们和国企合作,一个月有50万左右的采购成本,然后国企开给我们的发票是一天一天的开的。这样是什么操作呀?很多公司都是一个月开一次发票的。
老师,这个经营范围可以开劳务费发票吗
老师,我想问个问题,我是公司出纳,领导让客户转款给我微信,然后我提现到网银,再由网银转款给公户,这样合规吗?
老师,我们单位是公路单位,堵车方便面送给司乘人员视同销售增值税,怎么做分录,我们是一般纳税人简易计税,是借管理费用 贷银行存款 增值税吗
请教一下,烦请详细解说一下,非常感谢!根据期初资料,资料(1)至(3),甲公司10月存货相关业务对利润表“营业利润”项目的影响金额为什么题目2里面,销售M产品的销售的主营业务收入和主营业务成本没有计算进去? 《题目(2)销售M商品一批,增值税专用发票注明销售价款500000元,增值税税额65000元,该批M商品的成本为380000元,商品已发出,款项尚未收到,因客户资金周转出现问题,甲公司预计该笔销售款项收回的可能性较小。》
老师您好,比如公司是2014年开的,到哪年要完成实缴怎么算的?
老师,问个问题公司之前是小规模,现在4月升一般纳税人,当月生效,4月开进来的车辆发票可以抵扣吗
老师您好,新公司五年内完成实缴,意思就是注册资本与实收资本金额是要一样的吗