这个是看税务局核定的申报方式的,一般都是季度申报缴纳的
老师,您好,请问小规模纳税人按照季度申报增值税和附加税. 那么产生的税费是当月计提还是季度计提一次
请问老师,我上一季度交了2万左右企业所得税,本次申报是不是填入实际己缴纳所得税额吗?还有上月交了印花税,是不是填入己缴税额里?
请问下各位老师。这个季度开票太多。现在申报发现弥补年度亏损后要缴纳两万多的企业所得税,请问还有补救的办法吗 ??我只要一提交了申报是不是就马上要交税还是说等年度汇算清缴的时候才交?急。。。
我们公司是有限合伙企业,6月份成立的,6月份收到有限合伙人的实缴出资,请问在申报2季度印花税的时候就要缴纳营业账簿印花税么?营业账簿印花税是按季度缴纳还是半年度还是年度缴纳呀
请问上海房产税缴纳期限是什么时候?是季度申报还是月度申报?还是一年交一次或者2次?请提供税法依据。
老师,如果甲员工工资为4000元(税后),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
老师,年末打印明细账是要打印到末级科目嘛
群里的 老师 请问一下 2月给员工付宿舍房租 没有取得发票 公户给员工个人卡打的款 员工在我爱我家APP上交款 借 预付账款 30000 贷 其他应付款 某员工 30000 借 其他应付款 某员工 30000 贷 银行存款 30000 这样做对吗?
老师,老板为规避为4名员工缴纳社保,用其中一个人的身份证注册个体工商户劳务中心,为本单位开具劳务费发票,这样算虚开普通发票了,我准备纳税调增,是否可以?因为这些劳务费是2024年开具的
老师,如果甲员工工资为4000元(税前),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
想请教您个实务的问题:他是这样的情况,账上他是亏的60万,之前预缴了企业所得税,现在不想退税因为查账麻烦,就把这部分调增,不知道账上咋处理[捂脸]
付款凭证的借方科目,可能库存现金、预付账款、其他应收款和银行存款这几个科目吗?可能的是哪些?
老师,老板为规避为4名员工缴纳社保,用其中一个人的身份证注册个体工商户劳务中心,为本单位开具劳务费发票,这样算虚开普通发票还是改变业务性质
假如在合伙企业,2024年收入—各种税费=100万应纳税所得额(利润),合伙人A B 两人只想分其中的30万,每人15万,这样,是按照100万为基数交经营所得个税,还是每人按照15万交个税?
出口退税企业会计交接表。交接时要注意哪些具体事项?
在哪里核定申报方式
同学,这个要去税局大厅核定 的