买方开红字信息表,然后销售方开红字发票,只开退货的那一部分。
购买了材料发生退货,之前已经抵扣了,现在发生了要做进项转出,分录要怎么处理呢
老师,我们已经抵扣认证的进项专票,发生退货应该怎么处理
购入进项税额已抵扣,发生退货税额账务分录怎么处理?
进项发票已抵扣,产生部分退货,账务怎么处理呢?
我公司已抵扣的进项发票发生退货,进项税转出,等账务处理
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证
老师一般纳税人选择差额征收简易计税究竟是几个点的税率,5还是3啊
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师,欠房东房费还没有交,是不是可以先计提,
这个劳务公司是土方建筑劳务公司
老师那劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师们你们好!小规模纳税人增值税申报表一季度就开了一张普票-113344,税金-1122.22元,请问申报表咋填。12月31日出票已申报,1月红冲
用银行存款支付房租作为公司主营业务成本,这个会计分录怎么做?借主营业务成本 房租 贷 银行存款 xx行 这样对吗?
分录怎么做啊,要收到销售方的红字发票作为原始凭证吧
借应付账款、 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出 红字信息表和红字发票都需要做原始凭证。
进项锐和进项税额转出还要再结转 一次吗
你好,你说结转一次是什么意思啊?他们都是分别结转到转出未交增值税,你也可以不结转。
明白了,谢谢,退回部分已结转的成本不需要动了对吧
需要的借主营业务成本,负数 贷库存商品已经结转了成本,需要红冲。
如果是上个月暂估成本,本月收到发票后红冲暂估同时,相应已结转成本需要冲回吗
暂估和发票一样的不需要,如果不一样的需要调整。