若对方没有交个税,还需要按劳务报酬申报个税
请问一下 我们支付给专家讲课费2万元 我们这边代扣了劳务报酬个税3000多 讲课专家不想给我们开发票 那我这边如何才能取得税前扣除凭证啊
我们是做会展服务的,要支付给专家讲课的费用,我们给对方申报个税,可以做进工资吗?
我们给专家支付讲课费,对方从电子税务局上面给我们开具发票了,那我们还需要按劳务报酬申报个税吗?
对方如果从电子税务局给我们开具了一个点的普票,那我们还是要给对方按劳务报酬申报个税的吗?
老师,支付个人佣金,个人会去税局开票给我们,我们收到发票也要按劳务报酬申报个税吗
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
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代开了发票,发票是按1个点收取的费用,这样是申报了个税吗
不是,那是交的增值税