你好,开具差额发票,进项税额是不可以抵扣的
我公司是一般纳税人,收到劳务公司开具的人力资源派遣服务费用差额征税专用发票,请问,这个进项税额可以抵扣吗?账务处理可以进成本吗?
在一般纳税人---A公司劳务派遣开具差额发票,这个差额征收是一般计税还是简易计税、A公司收到购买进项发票(是用于生产经营用的)、可以抵扣进项吗
劳务派遣公司一般纳税 人开具差额发票,取进项税可以抵扣吗
老师,一般纳税人劳务派遣公司开具差额发票税率5%~可以开具专票吗
我公司是一般纳税人,收到劳务派遣费普票,这个可以抵扣进项税吗?收到什么形式的劳务派遣发票可以抵扣进项税?
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
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申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
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控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
他是属于简易计税嘛?
你好,开具差额发票,是差额纳税
是差额纳税,不是简易计税
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)
我记得之前有老师讲过,差额开票不是简易计税,有情况是可以抵进项的
你好,开具差额发票,是差额纳税 差额开票不是简易计税,有情况是可以抵进项的(麻烦提供一下具体是哪些情况,谢谢了)
我之前在考税务师时,涉税服务实务中老师好像提到过,我有点忘了
你好,开具差额发票,是差额纳税 你可以想想 既然都已经是差额纳税了,进项是无法再抵扣的
在增值税申报表附表二中,差额开票数据填在第一栏次“一般计税方法”,它是会抵进项的
你好,问题是差额开票,不会按一般计税方法啊 一般计税方法是针对正常收入,用销项税额减去进项税额计算纳税啊
那填在哪栏
你好,差额开票的,不需要填写附表二
附表二只有4栏,一般计税方法,简易计税、免抵退、免税,填在哪栏?
后面三栏都不合适,只能填在“一般计税方法”那个栏次
你好,差额开票的,不需要填写附表二
说错了,是填在附表一中
你好,开具差额发票,是差额纳税 ,而不是填写在 一般计税方法 栏次的
开发票了,附表一和附表四都得填吧
你好,附表四,你具体是指哪个栏次呢