你好; 电子税务局 - 先点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】—【财产和行为税申报税源采集】模块修改税源成功后,请点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】—【财产和行为税申报查询维护】查到需要更正的记录后点击操作下方的【更正】,“更正”界面可点击【计税】,检查信息无误再点“更正”即可。
老师好,一个企业的印花税报成0了,想更正申报,怎么找不着界面呢? 谢谢
印花税申报错误如何更正申报 具体操作流程可以发下吗
请教,印花税申报错了,要更正一下,如何更正呢,谢谢,具体的步骤
你好,印花税已经申报并交款了,去哪更正申报?具体步骤说一下,谢谢你了
印花税更正申报的具体流程说一下,谢谢你了
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
老师你好,发工资取现金可以吗?需要注意什么?
老师,从公账转到老板私人卡20万,因为是查账征收,所以需要合同还有开票吗?对这笔钱的用途有要求吗?他可能是用来游戏充值之类的,与公司经营无关。但是过段时间会还回来,具体还款时间不确定
老师您好,我想问一下小企业会计准则下做的账以前年度发的费用不需要通过以前年度损益调整吗,而是直接计入当期损益科目吗
@董孝彬老师,这个事要不要给领导说下,让他再看看决定?
老板来了这个红单,叫我付款,这个这报销单还是这付款单,凭证做一笔还是些两笔呢
请问老师,公账的钱转20万老板私人卡,过段时间再还回来,是查账征收,需要合同还有开票吗?这笔钱消费的话有要求的范围吗
老师,我们公司是供应链企业,主营业务收入是配送收入,主营业务成本是配送成本。报给老板的内账的收入,为什么是含税的?就是,老板如果想知道公司的营业利润和净利润,比如净利润的话,我这边是从内账取数含税的配送收入减去配送成本再减去期间费用再减去税金及附加,加上营业外收入减去营业外支出得出来净利润的数据,报给老板?
老师,情况是这样的,去年有一个员工离职了,以前的公司还在跟他申报个税,现在入职的公司也在申报个税,导致工资超了,要交个税,一般这种情况要怎么处理呀?
不一样,得找吧税源采集信息改了,现在已经改完了,又进了更正申报界面,点了更新税源,但已交税额那为0,这种是什么情况?
你好; 你之前报的时候印花税的 税额是0 吗? 是不是因为你改了税源信息 ;导致的; 你核对下 计税金额是不是弄错了
印花税不为0之前交过一部分了
你好; 你是不是报了 两次印花税; 你申报期是季报还是按次的